你好 可以的。 你到時增加科目來 區(qū)分核算就行了。 可以的按你理解的賬務(wù)處理 區(qū)分部門 和項目來核算的

老師,我有一個問題想要請教你: 我們老板接手了一個公司,但是形式又不太一樣,相當(dāng)于只要了對方的營業(yè)執(zhí)照(現(xiàn)在還在進行變更法人、股東、注冊資金、經(jīng)營范圍),接手這個營業(yè)執(zhí)照之后,就開始租門店、裝修,對方公司的任何經(jīng)營業(yè)務(wù)我們都沒交接也沒管。但是那個公司(是一個火鍋店)還在開票,我們老板就讓我新建賬,之前公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)和賬務(wù)都說不用管了,只登記現(xiàn)在我們裝修門店這些費用,我應(yīng)該怎么做賬呢?之前的公司的賬又該怎么處理呢?
老師,你好。假如之前做賬沒有進行項目核算的,比如說,管理費用-工資。我現(xiàn)在想分部門核算,業(yè)務(wù)員的,行政管理。然后不想修改之前的數(shù)據(jù),是不是新開一個科目。還有,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,以前的會計都是直接220101應(yīng)付賬款—某某公司。我只是想修改她之前做賬方式。
老師你好,我之前是做費用會計的,公司會計分應(yīng)收、應(yīng)付、費用、成本和總賬。之前成本會計只有一個忙不過來,然后總賬會計轉(zhuǎn)崗成本會計,費用會計轉(zhuǎn)總賬會計,費用再新招一個。領(lǐng)導(dǎo)跟我說轉(zhuǎn)崗的時候,就說了一句,總賬就是審核憑證(各個崗位推的憑證以及錄的憑證),然后檢查各個科目數(shù)據(jù),出報表。前總賬會計跟我沒有任何工作交接,這幾天我不知道如何下手,想問一下,總賬會計主要是做什么的,怎么做,謝謝!
老師,請問一下:今天剛接的新公司的賬,這個公司從去年6月開始,銀行往來業(yè)務(wù)特別多,而且金額也比較大,之前的會計沒有做過賬,稅務(wù)零申報,財務(wù)報表里只有應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款,利潤分配有金額,其他都是空的。 現(xiàn)在我接手之后是不是要補做以前的賬,補做會不會影響去年的匯算清繳? 還是就從現(xiàn)在開始做賬?
我先把這個事情的來龍去脈說一下就是原來的包工頭哦,我們做賬借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬額,后來發(fā)工資的時候就是借應(yīng)付職工薪酬帶銀行存款,這是2020年到2022年11月一直都是這么做帳的啊,包工頭有400,000就是這兩年打過的款之前沒有開過發(fā)票現(xiàn)在呢?我接手這家公司那個包工頭還在這個公司還在做事,我想讓他開發(fā)票,然后發(fā)票就是想讓他之前的400,000也一起開過來,但是之前做賬都是做應(yīng)付職工薪酬,然后附件是銀行回單銀行回單單備注了工資,我的意思是我想把之前的帳全部推翻,把包工頭讓他把40萬票補上,之前怎么紅沖,然后現(xiàn)在做正確的在建工程,不知道這個怎么紅沖不知道這個怎么做正確的分錄
原單位放長假了,繳納保險著呢,在另外一個單位上班,可以不交保險嗎?
請問:講義圖片例題,為啥喪控了,還要有合并報表處理。謝謝
老師我們給員工報了個稅。但是錢打到他委托的另一個人卡里,這樣可以嗎?
單位是小規(guī)模納稅人,公司做的是生產(chǎn)醬油的,但是老板還會種地,種地花的包地費耕地化肥等,這些都是先借款,后付款,賬里做的分錄是, 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 借生產(chǎn)成本 貸預(yù)付賬款 作物成熟后賣到其他單位,做個合同,我們這邊個人給開票,這樣就屬于自產(chǎn)自銷也不用繳納各種稅了,個人收到款后,再把之前借的錢還回我們公司,我們再還借款,老板說就是增加一下公司流水,請問作物成熟后,我這邊根據(jù)發(fā)生事情,分別該怎么做分錄?
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老師,我想問下,我們公司老板100%占股,農(nóng)業(yè)公司哈,他個人現(xiàn)在投資了一些項目,又想變成已公司名義投資,怎么弄,有辦法沒有
稅務(wù)局讓把去年一年的并在工資里的福利費找出來給我申報的工資對上,這個該怎么辦?去年的加的福利都沒有放在工資薪金表里,有的放了有的沒放肯定會有一些差異
股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓,合同寫的零轉(zhuǎn)讓,與合同寫實際金額轉(zhuǎn)讓,有什么區(qū)別
老師,你好報個稅的時候,員工那個加計扣除沒有報,這個處理?
外購的煙絲,為什么用的是13%,而不是百分之九或百分之十呢
還有之前的會計都是沒有做主營業(yè)務(wù)成本。其實公司因為收的個人款,且不開發(fā)票。所以,這種情況她沒有做主營業(yè)務(wù)成本的科目。但是,我能不能把工資這一塊結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本呢?
?你好? ?那你? ?最終要做收入? 就得結(jié)轉(zhuǎn)成本的。 需要的? ?
那之前的賬就是沒有主營業(yè)務(wù)成,這該怎么辦?
?你好? ?現(xiàn)在調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)? 去調(diào)整之前分錄。 看之前怎么處理的??
好的。我看看,謝謝老師
?沒事的; 希望能幫到你??