你好 可以的。 你到時增加科目來 區(qū)分核算就行了。 可以的按你理解的賬務處理 區(qū)分部門 和項目來核算的
老師,我有一個問題想要請教你: 我們老板接手了一個公司,但是形式又不太一樣,相當于只要了對方的營業(yè)執(zhí)照(現(xiàn)在還在進行變更法人、股東、注冊資金、經(jīng)營范圍),接手這個營業(yè)執(zhí)照之后,就開始租門店、裝修,對方公司的任何經(jīng)營業(yè)務我們都沒交接也沒管。但是那個公司(是一個火鍋店)還在開票,我們老板就讓我新建賬,之前公司的經(jīng)營業(yè)務和賬務都說不用管了,只登記現(xiàn)在我們裝修門店這些費用,我應該怎么做賬呢?之前的公司的賬又該怎么處理呢?
老師,你好。假如之前做賬沒有進行項目核算的,比如說,管理費用-工資。我現(xiàn)在想分部門核算,業(yè)務員的,行政管理。然后不想修改之前的數(shù)據(jù),是不是新開一個科目。還有,應收賬款,應付賬款,以前的會計都是直接220101應付賬款—某某公司。我只是想修改她之前做賬方式。
老師你好,我之前是做費用會計的,公司會計分應收、應付、費用、成本和總賬。之前成本會計只有一個忙不過來,然后總賬會計轉(zhuǎn)崗成本會計,費用會計轉(zhuǎn)總賬會計,費用再新招一個。領導跟我說轉(zhuǎn)崗的時候,就說了一句,總賬就是審核憑證(各個崗位推的憑證以及錄的憑證),然后檢查各個科目數(shù)據(jù),出報表。前總賬會計跟我沒有任何工作交接,這幾天我不知道如何下手,想問一下,總賬會計主要是做什么的,怎么做,謝謝!
老師,請問一下:今天剛接的新公司的賬,這個公司從去年6月開始,銀行往來業(yè)務特別多,而且金額也比較大,之前的會計沒有做過賬,稅務零申報,財務報表里只有應收賬款,其他應付款,利潤分配有金額,其他都是空的。 現(xiàn)在我接手之后是不是要補做以前的賬,補做會不會影響去年的匯算清繳? 還是就從現(xiàn)在開始做賬?
我先把這個事情的來龍去脈說一下就是原來的包工頭哦,我們做賬借管理費用貸應付職工薪酬額,后來發(fā)工資的時候就是借應付職工薪酬帶銀行存款,這是2020年到2022年11月一直都是這么做帳的啊,包工頭有400,000就是這兩年打過的款之前沒有開過發(fā)票現(xiàn)在呢?我接手這家公司那個包工頭還在這個公司還在做事,我想讓他開發(fā)票,然后發(fā)票就是想讓他之前的400,000也一起開過來,但是之前做賬都是做應付職工薪酬,然后附件是銀行回單銀行回單單備注了工資,我的意思是我想把之前的帳全部推翻,把包工頭讓他把40萬票補上,之前怎么紅沖,然后現(xiàn)在做正確的在建工程,不知道這個怎么紅沖不知道這個怎么做正確的分錄
老師我們單位安裝的光伏發(fā)電,白天用的光伏電,晚上用的國網(wǎng)電,電用在兩個項目上,這怎么分攤成本
生產(chǎn)企業(yè)這個月不小心報了免抵,下個月不想交附加稅怎么辦
房產(chǎn)稅計稅依據(jù)原值到底包含契稅不
老師,您好麻煩解答下這道題,答案講的是處置費用現(xiàn)值和終值的差額,但是差額應該是20000-2840=17160元呀,也不是2840呀,這里不理解,麻煩老師講解下,謝謝!
應交稅費—(應交個人所得稅)是登記在三欄式,還是登記在應交增值稅明細賬?
老師,我是小規(guī)模,請問,我這個成本都沒有票,工資薪金少,就一個人,沒有折舊費得怎么調(diào)整才能對我公司有利
老師,你好,海南注冊公司,我們公司地址用的朋友公司的地址,在海南說是要上門可查公司地址,我們同時一個地址注冊多家公司,可以嗎?
房產(chǎn)稅計稅依據(jù)包含契稅嗎
老師您好,老板的親戚在辦公室開的空調(diào)溫度比較低,差點為這個兩個人發(fā)生予盾,老師想聽聽您的看法
@董孝彬老師,別的老師別回答,那也沒人知道真的是不是老板付的款呀,老板娘付的呢,都是他家的錢呀?
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還有之前的會計都是沒有做主營業(yè)務成本。其實公司因為收的個人款,且不開發(fā)票。所以,這種情況她沒有做主營業(yè)務成本的科目。但是,我能不能把工資這一塊結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本呢?
?你好? ?那你? ?最終要做收入? 就得結(jié)轉(zhuǎn)成本的。 需要的? ?
那之前的賬就是沒有主營業(yè)務成,這該怎么辦?
?你好? ?現(xiàn)在調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)? 去調(diào)整之前分錄。 看之前怎么處理的??
好的。我看看,謝謝老師
?沒事的; 希望能幫到你??