今年的費用都是可以用的。
請問老師,我們是11月從小規(guī)模查賬征收升到一般納稅人,請問11月之前收到的的專用材料發(fā)票可以抵扣后面的工程發(fā)票嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,之前是核定征收,現(xiàn)在突然通知所以小規(guī)模都要查賬征收,從7月開始,那我們之前那幾個月的費用可以用嗎?還有去年的可以抵扣嗎?
老師,我們是2020年成立的小規(guī)模公司,20年是按照查賬征收,那會還有虧損,后來改為核定,可現(xiàn)在稅局通知全部要查賬是從7月份開始,我想問問那去年的虧損可以彌補嗎?
老師之前公司是小規(guī)模核定征收,銀行賬戶的資金都是轉(zhuǎn)給法人使用沒有做賬,現(xiàn)在我接收之前的賬要怎么處理合適,可以不用管之前的流水我從新建賬嗎?
老師,請問下我們從小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人是今年5月份。那是小規(guī)模的時候,之前收到的專票,現(xiàn)在可以認證抵扣嗎
私營獨資企業(yè)老板用的車加油費如何做賬
合同簽訂的只有含稅價,印花稅難道一定要按照含稅價來申報麼。
4月付了1萬貨款,發(fā)票4月開了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄??? 專票
老師工資申報吋,金額應(yīng)該是等于應(yīng)發(fā)工資數(shù)+社保個人承擔部分哇
老師,一次性交了3個月的物業(yè)費5000,需要分攤到每個月嗎?
老師,上個問題繼續(xù)我剛看到了有加計抵減,2023.1月報稅時增值稅需要交32615.49元,后來在2023.10月分改表了補加計抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報表沒有留抵稅額,這個怎么做成一致呢
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退。可以這樣做嗎?
老師好!公司購進一批冷凍未熟的鮮花餅,經(jīng)過烘烤后進行零售,請問可以讓對方開專票,進行抵扣嗎?
端午購買禮盒給員工發(fā)需要申報個稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購買辦公桌 計入資產(chǎn),辦公椅單價500元,可以直接計入管理費用不
去年的費用就是不能再用了。
已經(jīng)做過賬了,申報的時候不是之前是核定征收一直沒有申報費用嗎,只是報收入,那現(xiàn)在弄成查賬以后以前申報過那些怎么弄呢
能把今年度之前的費用都做到以后的月份里面來。
賬上已經(jīng)做了,是申報的時候匯總過來報還是要重新做賬
那最好還是重新做賬比較好。