你分開核算 ,增值稅也是按收入進行計算出來的數(shù)據(jù),申報表是按收入直接乘以稅率出來的增值稅,所以一般是會一樣的,最多差個小數(shù)位
老師您好,我想咨詢一下年度匯算賬上比增值稅申報金額多一個無票收入120,匯算時如何調(diào)整呢
老師我想咨詢一下,會計做賬時收入和增值稅分開核算,納稅申報時收入和增值稅合并申報,導(dǎo)致賬上增值稅比稅務(wù)增值稅多,怎么處理賬務(wù)呢
老師您好,我上月開了增值稅普通發(fā)票100萬并申報了增值稅,但是做賬時按照權(quán)責(zé)發(fā)生制并沒有確認(rèn)100萬的收入,導(dǎo)致申報表上增值稅和所得稅申報金額不一致,這個有影響嗎?
老師您好,請問增值稅票面開成了免稅,申報增值稅的時候按1%稅率換算申報,現(xiàn)在入賬按發(fā)票票面稅額入賬,導(dǎo)致實際繳納增值稅比賬本上多,但賬上收入比增值稅申報表上多,這種應(yīng)該怎么處理呢?
增值稅收入和企業(yè)所得稅收入為什么會導(dǎo)致不一樣呢。增值稅收入的話,他也有未開票收入,那申報的時候,未開票收入和開票收入都申報算是他倆合起來是增值稅收入吧。那啥情況?他們倆的收入會不一樣呢?那我在賬上怎么提現(xiàn)呀
老師您好,請問公司去年12月開戶,銀行1月開戶,現(xiàn)在銀行說長時間賬戶不動要封賬戶,這個需要動賬一下,請問這個需要誰讓賬戶里轉(zhuǎn)賬合適呢?
采購辦公用品和生產(chǎn)線上的零星部件,可以不帶發(fā)票嗎?現(xiàn)在審核單據(jù)沒發(fā)票給不給過
請問研發(fā)新產(chǎn)品的模具5萬多元、是一次性做研發(fā)費用還是計入固定資產(chǎn)、按折舊金額計入研發(fā)費用?
收到工會經(jīng)費返還,怎么做賬
12月20日,庫管部收到從石家莊西圣有限公司購買的包裝箱,驗收入庫是發(fā)現(xiàn)少了5個,其他均已驗收入庫。經(jīng)查實,確實是供應(yīng)商少發(fā),供應(yīng)商承諾下個月初將5個剩余的包裝物發(fā)貨。應(yīng)收70,實收65,單價30,金額1950,會計分錄,一張憑證
老師,公司經(jīng)營 地址已在工商那邊變更,但稅務(wù)還沒申請變更,不過我登錄稅務(wù)系統(tǒng)查看地址已經(jīng)變?yōu)樾碌刂妨耍惥诌€是原來的,請問如果我想開專票的話,地址應(yīng)該是原來的還是新的?
老師,貸款利息支出是不是只能開普票回來,不能開專票,開了專票也不能抵扣
老師 您好~咨詢下,收到通訊服務(wù)費電子普票,上面稅額* 發(fā)票金額就一個。公司作為一般納稅人,這種普票怎么報銷處理?
老師,一般問年度納稅額指的是總繳納金額嗎?包含企稅、增值稅、印花稅、個稅對嗎
請問個體戶公戶上的40萬轉(zhuǎn)給其他個人,不用開票以后也不用還,這個在稅務(wù)上有問題嗎
現(xiàn)在有14筆收入,最后相差23.87
你申報的收入總計和你賬上的一樣嗎,都是不含稅的收入哦
老師你沒有弄明白我的意思 我賬上是一筆一筆收入和增值稅算出來的,比如一筆收入714.29,對應(yīng)增值稅35.71 ,最后賬上14筆收入合計10000.03,增值稅499.94但是納稅申報時增值稅為476.19
你不含稅的收入合計是10000.03嗎? 你告訴我一下,你賬上不含稅的收入是多少,你的稅率是多少,你賬上的增值稅是多少 你申報增值稅的時候,寫的不含收入是多少,出來的增值稅是多少, 正常你的賬上的不含稅的收入是和你申報的不含稅的收入是一樣的,出來的增值稅賬上和申報表有差,這個就是正常的四舍五入的原因。
賬上不含稅收入10000.03,賬上增值稅499.94,稅率5%
申報時不含稅收入10000.03,增值稅476.19
10000.03*5%=500-----你增值稅申報表出來的數(shù)據(jù)應(yīng)該是這個吧 你賬上出來的增值稅是499.94,所以兩個差六分錢,你直接按500元進行申報,兩個差的6分錢,可以直接做營業(yè)外收支,如果不想用這個科目,實際操作中,有的會計直接做管理費用—其他做沖減