同學(xué)你好,是的,一般情況下,是這么操作的,但是,各地稅務(wù)局要求略有不同,具體以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局規(guī)定為準。
老師,小規(guī)模納稅人,季報,百旺每個月15號之前清卡,10月份是先抄稅,再稅務(wù)局申報增值稅,最后清卡。因為是季報,11月份沒有增值稅申報,那就是先抄稅,然后就直接清卡?
老師好!小規(guī)模季度報稅。10月和11月仍然為小規(guī)模。12月轉(zhuǎn)為一般納稅人,那么,在12月份,在沒有報10月和11月稅的情況下。我可以直接匯總,然后直接清卡嗎?到1月份了再去報10月和11月的稅及12月一般納稅人的稅嗎?
老師請問我公司11月份是小規(guī)模,開得有10月小規(guī)模的發(fā)票,因為客戶需要在12月份向稅務(wù)局提出申請現(xiàn)已升為了一般納稅人了,現(xiàn)在11月份的收入在12月份開票是一般納稅人的發(fā)票,我在賬務(wù)處理上面可以直接把收入計入到12月份呢?因為我在11月份報表里面也做了入庫的入庫是按照不含稅的因為我在12月份取得發(fā)票的進項
10月~11月是小規(guī)模納稅人,12月變成一般納稅人。為什么現(xiàn)在報過小規(guī)模納稅人增值稅申報表之后,就無法認證12月份的發(fā)票了
老師,請問一下,公司10月份是小規(guī)模納稅人(1%),11月1號升為一般納稅人(13%)。11月份紅沖10月份一個點的發(fā)票后。后面報稅12月份怎么處理?12月份報11月份的時候是銷項減進項。
老師,我想接一個建筑安裝公司的賬目,交接的時候,我一看,賬目太混亂,從2023年九月份才用365財稅軟件做賬,而且,科目混亂,加油費 還入庫存呢,而且說,2023年以前的賬目,手工賬什么的根本沒有,老板還讓查查,看他這些年,錯在哪里了,我該怎樣弄這些賬目呢?麻煩您指導(dǎo)我一下,我想重新建一個賬套,好像還怕365財稅云和以前的稅務(wù)取數(shù)鏈接不上,感謝您,指導(dǎo)我一下,謝謝老師了!
2月1號不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費用了,導(dǎo)致管理費用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費用能否放在A公司報銷,怎么寫分錄
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。(沖紅了無票收入)、(因為開錯主體)5月10稅務(wù)申請又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負沖紅主營業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請問一下售價100元,收客戶10%稅點,變成含稅價110元,開票金額110元,確認當(dāng)月收入的時候怎么做會計分錄合理呢?
垮年了,庫存虛高,金額有點大,三四百萬,年產(chǎn)值在兩千萬左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會計頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當(dāng)年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢
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