你好? ?認(rèn)證提示什么呢 或者作廢小規(guī)模的申報(bào)表
11月升級(jí)為一般納稅人了,什么時(shí)候申報(bào)小規(guī)模納稅人增值稅.11月需要申報(bào)小規(guī)模納稅人增值稅季度報(bào)表嗎?
10月是小規(guī)模納稅人,11月是一般納稅人。 在11月申報(bào)10月稅款時(shí),有10-12月小規(guī)模季度增值稅申報(bào)表,截止申報(bào)日期23年1月,我在11月申報(bào)并繳費(fèi)了有什么問題嗎?
小規(guī)模納稅人變更成一般納稅人12月1號(hào)生效,那10--11月份的增值稅和所得稅怎么申報(bào)?
您好!我公司9月份注冊(cè)小規(guī)模納稅人,11月份升一般納稅人,11月就開票了,我現(xiàn)在要到大廳申報(bào),我需要帶什么,10月份的小規(guī)模納稅人申報(bào)表做好了,現(xiàn)在不知道11月份一般納稅人申報(bào)需要什么
公司剛成立,10月份進(jìn)行稅務(wù)登記為小規(guī)模納稅人,12月份升為一般納稅人。12月份有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但沒有銷項(xiàng)。1月份納稅申報(bào)按小規(guī)模申報(bào)還是一般納稅人申報(bào)?一般納稅人如不勾選抵扣,增值稅按0申報(bào)嗎?
之前對(duì)公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應(yīng)付,貸銀行存款。票到后,借管理費(fèi)用(辦公費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸其他應(yīng)付。后面又重復(fù)做了一筆報(bào)銷給了個(gè)人,借管理費(fèi)用(差旅費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸銀行存款?,F(xiàn)在將報(bào)銷給個(gè)人的這張沖銷了,對(duì)方還沒有把款退回,想問一下接下來(lái)的賬務(wù)怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費(fèi)用不是負(fù)數(shù)嗎
你好,請(qǐng)問印花稅是按月,還是按次征收,在電子稅務(wù)局中能不能看到?
老師,公司收到大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)提示函,有那種沒有簽合同,而且單價(jià)沒有談妥的情況,并且也沒有收到錢,能不能作為沒申報(bào)稅費(fèi)的理由
老師,請(qǐng)問關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
我司是一般納稅人,開具的普通發(fā)票,為啥報(bào)增值稅的時(shí)候,稅務(wù)系統(tǒng)直接帶出來(lái) (附表一,開具其他發(fā)票,價(jià)稅分離的數(shù)據(jù))
老師,您好!個(gè)人借款20萬(wàn)元,有借條,可以一筆轉(zhuǎn)嗎
老師,不是估算手續(xù)費(fèi)的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因?yàn)?6號(hào)以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號(hào)的票確認(rèn)了收入,但是銀行存款當(dāng)月又對(duì)不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認(rèn)收入,小票又對(duì)不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實(shí)際到賬確認(rèn)收入
老師,您好,4月我們需要申報(bào)一筆未開票收入,5月才開票哦,需要沖回它,請(qǐng)問這兩筆分錄如何做呢?
因買地建造廠房向國(guó)家支付的功能辦審計(jì)費(fèi)國(guó)土局網(wǎng)刊費(fèi)用。記入哪個(gè)科目
老師,銷售機(jī)電設(shè)備的公司,除了商品外,他的成本技術(shù)服務(wù)費(fèi)算不算呢?
認(rèn)證直接顯示的是一月份,但是按理說(shuō)應(yīng)該是12月份的 因?yàn)橐呀?jīng)交了款了,所以小規(guī)模納稅申報(bào)表無(wú)法作廢
如果可以 認(rèn)證界面 截圖看下 確實(shí)無(wú)法勾選 只能去稅務(wù)大廳了
認(rèn)證界面顯示的是1月份的所屬期,無(wú)法選擇12月份所屬期,所以導(dǎo)致無(wú)法認(rèn)證發(fā)票 稅務(wù)回復(fù)只能本月先按銷項(xiàng)稅額繳銷款,下月再認(rèn)證,這樣是不是很不合理?
確實(shí)不合理 當(dāng)?shù)囟惥值幕貜?fù)么 是的話 若是紙質(zhì)專票 建議去稅務(wù)大廳一趟