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老師如果采購一批貨物,貨款未支付,發(fā)票賬單也沒到材料已經(jīng)驗收入庫按暫估入賬的話下月初做相反分錄沖回這筆賬,那不就是相當于賬上沒有這筆賬了嗎?貨款支付發(fā)票賬單到了該怎樣做分錄呢?

2021-12-05 11:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-05 11:02

同學你好 很高興為你解答 次月反分錄沖銷是因為實際金額到了 所以按照實際金額重新入賬的

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同學你好 很高興為你解答 次月反分錄沖銷是因為實際金額到了 所以按照實際金額重新入賬的
2021-12-05
同學你好 這個正確
2022-05-23
你好? ? 1. 先做暫估 。如果你知道收到的是專票 你直接不含稅暫估 。如果是收到普票 你價稅合計來暫估 。收到發(fā)票直接附憑證后面去。 進項稅補做即可。? ?
2021-02-01
借工程材料,貸應付賬款——暫估入庫 沖銷這筆分錄,再做有票的分錄
2022-06-23
你好,不對的。 款以打給對方,貨到以驗收入庫,但發(fā)票未到,分錄是 借:預付賬款,貸:銀行存款 借:原材料?,???貸:應付賬款-暫估 一個月后發(fā)票到了,分錄是 借:應付賬款-暫估 ,??貸:原材料 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:預付賬款
2023-06-24
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