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老師,請問上個月我們采購了一批貨款,還沒有收到發(fā)票,上月暫估入庫,入庫時借工程材料,貸應(yīng)付賬款——暫估入庫。領(lǐng)用時借主營業(yè)務(wù)成本—工程材料,貸工程材料。就是已經(jīng)出庫轉(zhuǎn)成本了。這個月收到了發(fā)票,我需要怎么做這筆分錄?

2022-06-23 14:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-23 14:52

借工程材料,貸應(yīng)付賬款——暫估入庫 沖銷這筆分錄,再做有票的分錄

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快賬用戶8447 追問 2022-06-23 14:55

可是我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了呢?

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齊紅老師 解答 2022-06-23 14:59

結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,不用動了。 借工程材料,貸應(yīng)付賬款——暫估入庫 沖銷這筆分錄,再做有票的分錄

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快賬用戶8447 追問 2022-06-23 15:03

沖紅借工程材料,貸應(yīng)付賬款——暫估入庫這筆嗎?如果我沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本的話那我就直接沖紅借應(yīng)付賬款——暫估入庫,貸工程材料。然后再做借工程材料,應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)。貸應(yīng)付賬款——暫估入庫就可以了,但是我上月結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣成本數(shù)目就不對了啊

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齊紅老師 解答 2022-06-23 15:09

成本的分錄也可以沖銷,再做正確數(shù)字的結(jié)轉(zhuǎn)

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借工程材料,貸應(yīng)付賬款——暫估入庫 沖銷這筆分錄,再做有票的分錄
2022-06-23
你好!你直接先紅字沖減上個月的分錄,然后按正確金額的分錄填寫就好了 借工程材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款
2022-06-23
再補(bǔ)上一個,借原材料暫估入庫, 貸原材料90的
2025-02-12
您好 收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)付賬款 這樣寫分錄就好了
2021-12-14
您好, 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? 稅金 ? ? ? ?貸:工程施工—合同成本—暫估入庫??稅金 2、借:工程施工—合同成本—暫估入庫??稅金 ? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)成本? 稅金
2020-11-25
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