你好需要計(jì)算做好了給你
問(wèn)題:某企業(yè)是增值稅一般納稅人,適用一般稅率13%,2020年7月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: ?。?)月初外購(gòu)貨物一批,支付增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額24萬(wàn)元,中下旬因管理不善,造成該批貨物發(fā)生霉?fàn)€變質(zhì),造成損失 (2)銷售應(yīng)稅貨物取得不含增值稅銷售額700萬(wàn)元,銷售免稅貨物取得銷售額300萬(wàn)元。 計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
某企業(yè)是增值稅一般納稅人,適用一般稅率13%,20×1年4月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (1)月初外購(gòu)貨物一批,支付增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額45萬(wàn)元,下旬因管理不善,造成該批貨物一部分損壞,經(jīng)核實(shí)造成10萬(wàn)損失; (2)外購(gòu)的動(dòng)力燃料支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額30萬(wàn)元,一部分用于應(yīng)稅項(xiàng)目,另一部分用于免稅項(xiàng)目,無(wú)法分開核算; (3)銷售應(yīng)稅貨物取得不含增值稅銷售額900萬(wàn)元,銷售免稅貨物取得銷售額400萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
6.2 某企業(yè)是增值稅一般納稅人,適用一般稅率 13%,20×1年4月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (1) 月初外購(gòu)貨物一批,支付增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額45萬(wàn) 元,下旬因管理不善,造成該批貨物一部分損壞, 經(jīng)核實(shí)造成10萬(wàn)損失; (2) 外購(gòu)的動(dòng)力燃料支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額30萬(wàn) 元, -部分用于應(yīng)稅項(xiàng)目,另一部分用于免稅項(xiàng) 目,無(wú)法分開核算; (3)銷售應(yīng)稅貨物取得不含增值稅銷售額900萬(wàn) 元,銷售免稅貨物取得銷售額400萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
甲企業(yè)是增值稅一般納稅人,適用增值稅率為13%,本年6月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)月初外購(gòu)貨物-批,支付增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額28萬(wàn)元,中下旬因企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理不善,造成該批貨物一部分發(fā)生霉?fàn)€變質(zhì),經(jīng)核實(shí)造成1/4損失。(2)外購(gòu)的動(dòng)力燃料支付增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額35萬(wàn)元,70%用于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,另30%用于免征增值稅項(xiàng)目。要求計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,2022年5月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)從A公司購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料,取得A公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明貨款200萬(wàn)元。合同約定運(yùn)輸由甲企業(yè)自己負(fù)責(zé),天明公司支付運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)5萬(wàn)元,增值稅稅額0.45萬(wàn)元。(2)從B公司購(gòu)進(jìn)維修設(shè)備用零部件,由于B公司為小規(guī)模納稅人,取得B公司開具的普通發(fā)票,注明價(jià)款11.3萬(wàn)元。(3)月初外購(gòu)貨物一批,支付增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額24萬(wàn)元,下旬因管理不善,造成該批貨物一部分發(fā)生霉?fàn)€變質(zhì),經(jīng)核實(shí)造成1/4損失。要求:分別計(jì)算該公司(1)、(2)、(3)項(xiàng)業(yè)務(wù)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來(lái)款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請(qǐng)問(wèn)一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒(méi)有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
要求計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 28*0.75+35*0.7=45.5