你好同學(xué),分別為如下 1.0.45 2.0 3.24*0.75
甲企業(yè)是增值稅一般納稅人,2019年6月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營如下:(1)從A公司購進生產(chǎn)用原材料,取得A公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明貨款200萬元,增值稅26萬元。合同約定運輸由甲企業(yè)自己負責,甲企業(yè)支付運輸公司運輸費取得增值稅專用發(fā)票,注明運費5萬元,增值稅0.45萬元。(2)從B公司購進維修設(shè)備零用部件,由于B公司為小規(guī)模納稅人,取得B公司開具的普通發(fā)票,注明價款11.7萬元。(3)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購進免稅農(nóng)產(chǎn)品,收購憑證上注明收購貨款是50萬元。委托運輸公司運輸,取得增值稅專用發(fā)票,注明運輸費2萬元,稅款0.18萬元。要求:計算該企業(yè)當月可以抵扣的進項稅額
增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,2022年5月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)從A公司購進生產(chǎn)用原材料,取得A公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明貨款200萬元。合同約定運輸由甲企業(yè)自己負責,天明公司支付運輸公司運費取得增值稅專用發(fā)票,注明運輸費5萬元,增值稅稅額0.45萬元。(2)從B公司購進維修設(shè)備用零部件,由于B公司為小規(guī)模納稅人,取得B公司開具的普通發(fā)票,注明價款11.3萬元。(3)月初外購貨物一批,支付增值稅進項稅額24萬元,下旬因管理不善,造成該批貨物一部分發(fā)生霉爛變質(zhì),經(jīng)核實造成1/4損失。要求:分別計算該公司(1)、(2)、(3)項業(yè)務(wù)當月可以抵扣的進項稅額。
增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,2022年5月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)從A公司購進生產(chǎn)用原材料,取得A公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明貨款200萬元。合同約定運輸由甲企業(yè)自己負責,天明公司支付運輸公司運費取得增值稅專用發(fā)票,注明運輸費5萬元,增值稅稅額0.45萬元。(2)從B公司購進維修設(shè)備用零部件,由于B公司為小規(guī)模納稅人,取得B公司開具的普通發(fā)票,注明價款11.3萬元。(3)月初外購貨物一批,支付增值稅進項稅額24萬元,下旬因管理不善,造成該批貨物一部分發(fā)生霉爛變質(zhì),經(jīng)核實造成1/4損失。要求:分別計算該公司(1)、(2)、(3)項業(yè)務(wù)當月可以抵扣的進項稅額。
增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,2022年5月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)從A公司購進生產(chǎn)用原材料,取得A公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明貨款200萬元。合同約定運輸由甲企業(yè)自己負責,天明公司支付運輸公司運費取得增值稅專用發(fā)票,注明運輸費5萬元,增值稅稅額0.45萬元。(2)從B公司購進維修設(shè)備用零部件,由于B公司為小規(guī)模納稅人,取得B公司開具的普通發(fā)票,注明價款11.3萬元。(3)月初外購貨物一批,支付增值稅進項稅額24萬元,下旬因管理不善,造成該批貨物一部分發(fā)生霉爛變質(zhì),經(jīng)核實造成1/4損失。要求:分別計算該公司(1)、(2)、(3)項業(yè)務(wù)當月可以抵扣的進項稅額。
增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,2022年5月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)從A公司購進生產(chǎn)用原材料,取得A公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明貨款200萬元。合同約定運輸由甲企業(yè)自己負責,天明公司支付運輸公司運費取得增值稅專用發(fā)票,注明運輸費5萬元,增值稅稅額0.45萬元。(2)從B公司購進維修設(shè)備用零部件,由于B公司為小規(guī)模納稅人,取得B公司開具的普通發(fā)票,注明價款11.3萬元。(3)月初外購貨物一批,支付增值稅進項稅額24萬元,下旬因管理不善,造成該批貨物一部分發(fā)生霉爛變質(zhì),經(jīng)核實造成1/4損失。要求:分別計算該公司(1)、(2)、(3)項業(yè)務(wù)當月可以抵扣的進項稅額。
事業(yè)單位,建了一棟樓,但是因為財務(wù)結(jié)算等手續(xù)沒有完成,所以沒有轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。現(xiàn)在樓的墻壁,窗戶等地方有損壞需要維修,請問這個維修費在選擇會計科目時候,固定資產(chǎn)維修費,其它維修費。這2個科目應(yīng)該選哪個?
老師對外公司投資及取得分紅會計分錄?
老師好!問下增值稅參與利潤計算嗎?
董老師,您在線嗎?想咨詢您~
老師,第二項建筑公司的,發(fā)放工資全部通過其他應(yīng)付款工資的怎么處理,當月工資當月計提全額申報個稅,現(xiàn)在個稅系統(tǒng)上是1-9月的全額應(yīng)發(fā)數(shù),不管發(fā)沒發(fā),全部給申報了,但是賬里,當時計提的時候通過應(yīng)付職工薪酬,工資,一借一貸平了,只是把工資全部掛到了貸方,到時候發(fā)工資的時候下的其他應(yīng)付款工資,現(xiàn)在是其他應(yīng)付款工資掛的未付的工資,應(yīng)付職工薪酬工資只有一個工會經(jīng)費未付,這種怎么填呢,我要是和系統(tǒng)填一致金額,賬里的報表應(yīng)付職工薪酬倒是能一致,就怕年末發(fā)不完工資,調(diào)增的時候不行,到底怎么寫第二個
老師,我想問一下員工社保的事情,假如我們每個月給員工發(fā)工資是4000元,要給他交社保,這個會計分錄應(yīng)該怎么做,謝謝了
出口越南的業(yè)務(wù),員工拿收據(jù)報銷,可以稅前扣除嗎
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計算?
認識些人進入央企外包的開票員和收款員,估計財務(wù)總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財務(wù)總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說不是我職責范圍內(nèi)的事情,財務(wù)總監(jiān)說如果明職責范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財務(wù)總監(jiān)明知道是認識高管但是還說的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?