你好,建議計入營業(yè)外收入,這是無需退還的部分
老師,你好!我們公司是做機械設備的,生產(chǎn)周期在半年以上,主要業(yè)務就是按照客戶的要求進行機械設備的組裝,項目需要什么材料就采購什么,工人們在客戶那里進行組裝,根本不會有存貨,請問老師,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?問題二:我們與客戶簽訂合同時會收到30%的定金,我的分錄:借:銀行存款 貸:預收款,項目進行到70%時,客戶結(jié)算在70%的項目款,請問老師此時收入確認分錄該怎么做呢?謝謝!
老師你好,我們公司賣了一臺設備給客戶,客戶支付了設備款的50%,設備也安裝好了,但是,客戶不滿意,要求退貨退款,后面溝通,只需要退回收到款項的80%(即設備款50的80%)給客戶即可,扣了那20%的理由是設備的折舊費已經(jīng)人工勞務費(因為設備客戶已用,且設備是我們公司人工上門安裝的)。那這20%不需要退回給客戶的款項,怎么入賬呢?是入營業(yè)外收入還是?
A公司去年向B供應商采購了50臺設備,40臺設備已銷售給了C客戶,但是因為質(zhì)量問題,一直不能投入使用,A公司與B供貨商協(xié)商退貨,發(fā)票已沖紅,但C客戶沒有退貨給A公司,A公司也沒有退貨給B供應商,設備拆卸需要時間,但是后來C客戶表示,不退了,麻煩;A公司和B供應商協(xié)商退全退,然后再補簽40臺的訂單; 問題:紅沖發(fā)票怎么做會計分錄?沒有實際退回,庫存商品沒有增加、應付賬款稅款部分已經(jīng)減少
老師好,我公司是做設備監(jiān)理的國內(nèi)企業(yè),我們這的客戶大部分是國內(nèi)客戶,也有少部分是國外客戶,國外客戶因為我們過去成本太高,就找了客戶當?shù)氐谋O(jiān)理服務商幫我們?nèi)プ鰴z驗服務,然后我們付款給服務商。這個業(yè)務鏈條里面,我們從客戶那里收取服務費做未開票收入繳納了增值稅和所得稅,那服務商作為境外企業(yè),在境外幫我們檢驗設備,我們需要幫他代扣代繳增值稅和所得稅嗎
老師好,我公司是做設備監(jiān)理的國內(nèi)企業(yè),我們這的客戶大部分是國內(nèi)客戶,也有少部分是國外客戶,國外客戶因為我們過去成本太高,就找了客戶當?shù)氐谋O(jiān)理服務商幫我們?nèi)プ鰴z驗服務,然后我們付款給服務商。這個業(yè)務鏈條里面,我們從客戶那里收取服務費做未開票收入繳納了增值稅和所得稅,那服務商作為境外企業(yè),在境外幫我們檢驗設備,我們需要幫他代扣代繳增值稅和所得稅嗎,請勿重復接單
老師,評論總資產(chǎn)指年初資產(chǎn)?年末資產(chǎn)的平均數(shù),那么平均凈資產(chǎn)指什么?是年初權(quán)益?年末權(quán)益的平均數(shù)嗎
老師您好,公司從外面請培訓老師給員工培訓。 該老師發(fā)生的差旅費讓公司報銷,該費用怎么做賬?
請問下我們領導要我另外出一個利潤表,邏輯是一個月的客戶對賬收入減整月的供應商對賬采購金額再當月實際支付出去的錢(包含工資運費啥的剔除對賬供應商貨款)。這個表能對嗎
非營利組織的學校,學費收入需要報印花稅嗎?
馬上干出納塊一年了,還是不能明白公司業(yè)務,公司會開展新業(yè)務,為什么感覺做個財務這么難,想離職了,到底要不要離職,想去做文員了,我工資低的可憐,下班了也不想考證了,老板降薪了1000對我,試用期只有2000了,堅持不下去了轉(zhuǎn)正4500在杭州活不下去,看不到希望,天天被說
老師好:2023年12月計提了一筆費用,2024年1月紅沖了這筆費用。2024年匯算清繳,這筆費用涉及的會計科目,納稅調(diào)減處理?
請問老師,如果我們把24年沒申報的個稅都在12月1次補申報,有什么稅務風險嘛
老師,能通過減資實現(xiàn)轉(zhuǎn)讓的目的嘛
老師你好,個體戶住宿業(yè),在攜程和美團有網(wǎng)站賣房,比如我們1間客房1晚200元,然后平臺搞活動有代金券,他們在平臺195賣給客人,平臺抽取傭金5元,我們實際到帳190元,但是客人要求開200元發(fā)票,這個帳該怎么做
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好的,謝謝!
不用客氣,應該的,麻煩五星好評,謝謝