您好 留以后繼續(xù)抵扣 不退回
現(xiàn)在開(kāi)2019年的出口發(fā)票是過(guò)了免稅期了嗎?是還能免稅還是不能免稅了?我2020年8月份開(kāi)出口發(fā)票沒(méi)有看稅率,就開(kāi)了13%的稅率,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),這個(gè)要紅沖在重開(kāi)嗎?還有就是出口發(fā)票這個(gè)的稅率應(yīng)該是0%還是3%?
出口退稅的發(fā)票稅率沒(méi)有改開(kāi)成了13個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在隔月發(fā)現(xiàn)是不是只能交稅,如果這個(gè)月紅沖了下個(gè)月申報(bào)會(huì)不會(huì)退款還是只能抵稅,因?yàn)楣局婚_(kāi)出口發(fā)票不需要抵稅
請(qǐng)教一下,一般納稅人上個(gè)月(7月)開(kāi)普票稅率開(kāi)成1%稅率,然后報(bào)稅發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,然后本月也開(kāi)了1%的紅字發(fā)票,那報(bào)稅要怎么報(bào)呢
老師,一般納稅人,上個(gè)月開(kāi)進(jìn)出口發(fā)票的時(shí)候 開(kāi)了13%的稅率,本來(lái)是0稅率,導(dǎo)致現(xiàn)在要交稅,然后這個(gè)月我將發(fā)票紅沖之后,這個(gè)稅費(fèi)能退嗎
老師,上個(gè)月出口發(fā)票稅率0錯(cuò)開(kāi)成13%了,出現(xiàn)了30000多的銷項(xiàng)增值稅,本月增值稅能不能全填在免抵退申報(bào)不體現(xiàn)13稅率。然后下個(gè)月紅沖13%也不申報(bào)。本月出口退稅能否直接按正確的金額去申請(qǐng)退稅?
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費(fèi)請(qǐng)求從專利局網(wǎng)站提交,請(qǐng)問(wèn),網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營(yíng)銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒(méi)有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
我這個(gè)是開(kāi)的增值稅普票的,能用進(jìn)項(xiàng)去抵扣嗎
開(kāi)的增值稅普票的,能用進(jìn)項(xiàng)去抵扣