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老師,上個月出口發(fā)票稅率0錯開成13%了,出現(xiàn)了30000多的銷項增值稅,本月增值稅能不能全填在免抵退申報不體現(xiàn)13稅率。然后下個月紅沖13%也不申報。本月出口退稅能否直接按正確的金額去申請退稅?

2022-02-17 10:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-17 10:49

同學(xué)你好 發(fā)票得重新開

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快賬用戶3968 追問 2022-02-17 10:52

已經(jīng)紅沖了重開,因為隔月了只能等下個月申報。本月申報1月份的能不能直接按正確的申報,出口退稅也按正確申報退稅

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齊紅老師 解答 2022-02-17 10:59

這個不可以的哦 發(fā)票不對哦

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同學(xué)你好 發(fā)票得重新開
2022-02-17
你好不可以的,你不填寫的話申報不了。
2022-02-17
您好!發(fā)票沖紅,重新開具正確發(fā)票,然后申請出口退稅
2022-02-16
你好,上月多交的可以抵當(dāng)月要交的增值稅,如果都是零稅率,沒有要交稅的情況,那就去稅局退稅,一般要帶公章,發(fā)票,合同之類的東西
2020-12-03
對的,是的,需要正常申報,下一個月紅沖申報負(fù)數(shù)銷售額重新開 可以
2024-02-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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