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老師 跨月的原材料2021.12…月到貨 做暫估入賬, 入庫。 然后銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)成本了。發(fā)票到2022.1月才能拿到。那到匯算清繳的時(shí)候要把12月賣出的這些沒有拿到發(fā)票的材料成本踢除嗎? 2022年 1月拿到發(fā)票的時(shí)候應(yīng)該怎么入賬 因?yàn)榭缒炅?/h1>

2021-12-03 00:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-03 00:11

同學(xué),不用的!只要發(fā)票在匯算清繳前收到,都不用踢除

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快賬用戶6696 追問 2021-12-03 00:16

那我不是做一月張的時(shí)候沖回嗎? 然后按發(fā)票金額入賬 那就是2022.1的成本費(fèi)用了? 那不就是等于 做2021年的年度匯算清繳的時(shí)候 這個(gè)暫估的12月成本要踢除嗎?那我不是做一月張的時(shí)候沖回嗎? 然后按發(fā)票金額入賬 那就是2022.1的成本費(fèi)用了? 那不就是等于 做2021年的年度匯算清繳的時(shí)候 這個(gè)暫估的12月成本要踢除嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-03 00:34

2021年度匯算清繳時(shí)間為2022年5月份左右,發(fā)票2022年1月份就收到了,已經(jīng)證明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是實(shí)實(shí)在在發(fā)生的啦

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同學(xué),不用的!只要發(fā)票在匯算清繳前收到,都不用踢除
2021-12-03
您好,不需要剔除,紅字沖回暫估分錄,按發(fā)票金額重新結(jié)轉(zhuǎn)成本
2021-12-03
同學(xué)你好,等發(fā)票收到的時(shí)候,把暫估入賬沖了,那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本,再根據(jù)發(fā)票來結(jié)轉(zhuǎn)就行了。
2021-10-16
- 關(guān)于三季度暫估勞務(wù)成本12月初開票沖暫估:沒影響,在12月初取得勞務(wù)費(fèi)發(fā)票沖暫估入賬是合理的賬務(wù)處理操作,能準(zhǔn)確反映實(shí)際業(yè)務(wù)情況。 - 關(guān)于材料成本暫估跨年取得發(fā)票:可以在第二年拿到發(fā)票時(shí)沖銷之前的暫估。 - 關(guān)于匯算清繳暫估處理:若能在匯算清繳前取得合法有效的發(fā)票,之前年度暫估不需要調(diào)增;若匯算清繳時(shí)仍未取得相關(guān)發(fā)票,則需對暫估的成本費(fèi)用在匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)增處理。
2024-11-28
1,那么你之前的這個(gè)單價(jià)不知道你可以賬戶入賬沒問題,這個(gè)處理沒問題。 2,那么如果說之前過高的話,那么你直接把這個(gè)差額對沖就可以了,通過以前年度損益調(diào)整來處理,之前的單價(jià)不用改了,直接分錄調(diào)整。
2021-03-12
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