是的,用這個稅負(fù)率來交稅就可以
一般納稅人上個月是籌建期,這個月是營業(yè)期,這個月銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅那么我想知道這好像都不用交稅,那怎么完成規(guī)定的稅負(fù)率呢?還是前面幾個月可以不考慮稅負(fù)率后面再慢慢調(diào)回來。
老師,我知道稅負(fù)率是1.5%,那是不是每個月都用這個月稅負(fù)率來算?
您好,老師,請問增值稅稅負(fù)率,是每個月都要達(dá)到一個稅負(fù)率,例如稅負(fù)率是1.5%,還是說一年下來累計(jì)稅負(fù)率到達(dá)1.5%,就可以了?
老師啊,都在計(jì)算這個應(yīng)交的9增值稅有沒有超過稅負(fù)率,我有疑問的是這個稅負(fù)率是從哪兒得來的啊,我知道是用應(yīng)交增值稅除以不含稅收入,可是衡量它的一個標(biāo)準(zhǔn)比如說稅負(fù)率是3%,那么這個3%是怎么來的呢??有規(guī)定文件嗎?還是說這個就是定死的3%
老師 實(shí)際應(yīng)繳納稅款=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng),我們用這個實(shí)際應(yīng)繳納的稅款除以不含稅收入=稅負(fù)率,然后再拿這個稅負(fù)率與行業(yè)稅負(fù)率去比較,我想知道自己這個稅負(fù)率可以計(jì)算得出,那么與之比較的行業(yè)稅負(fù)率是在哪里知曉的呢? 你比如我?guī)煾父艺f稅負(fù)不超過5%就行,我們自己的我計(jì)算出來是4.386%了,那么這個5%是怎么得來的呀老師 我可以去哪里獲取這種比率呢
老師好,我們技術(shù)部負(fù)責(zé)人說,他們?nèi)齻€月研發(fā)一個項(xiàng)目,然后會申請軟著,這樣的話,我要怎么做會計(jì)分錄啊
老師請問下 公司經(jīng)營的展覽場館,場館內(nèi)買的桌子椅子等其他易耗品屬于運(yùn)營部門的計(jì)入什么科目,銷售人員的固定資產(chǎn)折舊需要計(jì)入到銷售費(fèi)用嗎還是管理費(fèi)用
各位老師大家好,利潤率怎么算的呢,請各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
進(jìn)出口的公司工商年檢要填寫報(bào)關(guān)資料,去哪里找?
我是公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 我們公司目前是私企剛成立沒多久,以vr設(shè)備體驗(yàn)為主,設(shè)備已經(jīng)采購了一部分,款沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 問題一、關(guān)于已付出去的設(shè)備款怎么操作合理 1、已付款的設(shè)備款到時(shí)候可以再賣給合資公司可以嗎(平進(jìn)平出?) 2、把已經(jīng)付過的款供應(yīng)商先退給我們,我們以合資公司的名義再去買這批設(shè)備 3、或者簽一個三方轉(zhuǎn)移協(xié)議? 問題二、前期我們公司的成本(包括人工、工程款、設(shè)計(jì)費(fèi)等) 1、可以轉(zhuǎn)移到合資公司嗎以什么方式
公司電車報(bào)銷充電費(fèi)應(yīng)計(jì)入什么科目
老師,應(yīng)交稅費(fèi)等于銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額,那我這個應(yīng)交稅費(fèi)怎么不對呢
老師,咨詢個問題,公司是汽車4S店,上游車企進(jìn)貨價(jià)是一輛車10萬,然后給往另外一個賬戶返1萬,車企只給開9萬的發(fā)票,等下次進(jìn)貨時(shí)再用這個戶里的一萬打給車企抵車款,想問下,收到這1萬和下次進(jìn)貨再打給車企這1萬時(shí)該怎么賬務(wù)處理
我公司是一般納稅人,小微企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)制度,24年6月成立進(jìn)行做賬,2025年5月才收到24年1至5月建廠的相關(guān)材料,表明在建工程金額有80萬應(yīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)廠房,2024年6月到今年5月份共計(jì)12個月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊未計(jì)提,現(xiàn)在5月份要補(bǔ)計(jì)提28116.51元。如果計(jì)入制造費(fèi)用,肯定會影響本月單位成本單價(jià),可以計(jì)入到管理費(fèi)用去,只去影響本月的利潤嗎?5月這個月我是按正常的計(jì)提。
老師,想請教這道題。C選項(xiàng)怎么不對呢?是因?yàn)槭墙鹑谫Y產(chǎn)嗎?所以不用公允。
好的,謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好