您好,一年內(nèi)累計(jì)達(dá)到稅負(fù)率就行
一般納稅人上個(gè)月是籌建期,這個(gè)月是營(yíng)業(yè)期,這個(gè)月銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅那么我想知道這好像都不用交稅,那怎么完成規(guī)定的稅負(fù)率呢?還是前面幾個(gè)月可以不考慮稅負(fù)率后面再慢慢調(diào)回來。
老師,我想問下,比如一般一般納稅人,這個(gè)月收入500萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣多少錢,交多少稅比較合適呢,這個(gè)怎么根據(jù)那個(gè)增值稅稅負(fù)來籌劃,就是交的稅也不多但是又合理,不會(huì)影響稅務(wù)稽查的風(fēng)險(xiǎn),還有小規(guī)模的,比如有收入有成本的,怎么合理交稅才符合稅負(fù)標(biāo)準(zhǔn)?
老師你好,我想咨詢一下,就是我公司在六月之前是小規(guī)模納稅人,在小規(guī)模納稅人期間,接到了一個(gè)工程,是專業(yè)分包的,稅率是3%,在7月1號(hào)成為一般納稅人,那么我想知道的事,我成為一般納稅人后,這個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎?
這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)開進(jìn)來,抵扣夠了,那不認(rèn)證抵扣,但做賬還是做進(jìn)去 ,那做賬的話分錄借原材料,然后應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 其他需要做嗎?就是他那個(gè)抵扣之后,怎么處理?我之前都是只有兩個(gè)科目,一個(gè)進(jìn)項(xiàng)和一個(gè)銷項(xiàng),增值稅費(fèi)用交掉的話就做掉應(yīng)交稅費(fèi)已交增值稅里面 的,就是想想鄉(xiāng)下的那記載銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)的話,就做到進(jìn)項(xiàng)稅額里面。然后抵扣的話,到時(shí)候就一反正抵扣掉。那進(jìn)跟銷就抵掉了剩下在要交的,就是在下個(gè)月交調(diào)座椅交增值稅科目里,然后如果是呃,期末留抵的話,他應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅科目的話就會(huì)是負(fù)數(shù),就是應(yīng)交稅費(fèi)里面的 ,這樣可以嗎
老師:您好,最近接到一家公司,公司以前是小規(guī)模納稅人,上個(gè)月才變更 的一般納稅人,但是不知道對(duì)方怎么做賬的,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額里面有五百多的進(jìn)項(xiàng),我已經(jīng)查過了,公司最近沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來(應(yīng)該是前期小規(guī)模的)現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上,這五百多列示在其他流動(dòng)資產(chǎn)里面,請(qǐng)問我這五百多,現(xiàn)在在錄期初數(shù)據(jù),可以直接 錄到庫(kù)存現(xiàn)金里面嗎?
一般納稅人的認(rèn)定信息表去哪里查詢?
老師講解一下這個(gè)題吧,謝謝
老師,核算成本登記會(huì)計(jì)憑證是成本會(huì)計(jì)還是全盤會(huì)計(jì)。我司沒有核算成本,其他憑證都是全盤會(huì)計(jì)做的。她用免費(fèi)版的檸檬云。如果我核算成本是不是也要用她這檸檬云做憑證
老師,出售二手車需要交稅嗎?
單位的發(fā)票開具可以在手機(jī)上的電子稅務(wù)局開具嗎
不同省份的分公司怎么樣做稅務(wù)登記
分公司開辦費(fèi)怎么做帳
老師您好,能給我舉個(gè)這句話的例子嗎
社保全是公司出的話,公司全部做費(fèi)用處理,當(dāng)期的費(fèi)用,只不過承擔(dān)個(gè)人那部分,不允許稅前扣除,想?yún)^(qū)分公司與個(gè)人部分增加一個(gè)什么科目更合適,這樣以后匯算清繳更容易區(qū)別對(duì)?老師
增值稅和企業(yè)所得稅籌劃,有沒有現(xiàn)實(shí)中老師親手經(jīng)歷過的,不要說一堆理論。來幾個(gè)自己經(jīng)手的,明天要面試用。我之前的公司,都沒有什么籌劃空間