您好,一年內累計達到稅負率就行

一般納稅人上個月是籌建期,這個月是營業(yè)期,這個月銷項稅小于進項稅那么我想知道這好像都不用交稅,那怎么完成規(guī)定的稅負率呢?還是前面幾個月可以不考慮稅負率后面再慢慢調回來。
老師,我想問下,比如一般一般納稅人,這個月收入500萬,進項稅額抵扣多少錢,交多少稅比較合適呢,這個怎么根據(jù)那個增值稅稅負來籌劃,就是交的稅也不多但是又合理,不會影響稅務稽查的風險,還有小規(guī)模的,比如有收入有成本的,怎么合理交稅才符合稅負標準?
老師你好,我想咨詢一下,就是我公司在六月之前是小規(guī)模納稅人,在小規(guī)模納稅人期間,接到了一個工程,是專業(yè)分包的,稅率是3%,在7月1號成為一般納稅人,那么我想知道的事,我成為一般納稅人后,這個項目的進項能抵扣嗎?
這個月進項開進來,抵扣夠了,那不認證抵扣,但做賬還是做進去 ,那做賬的話分錄借原材料,然后應交稅費,應交增值稅進項稅額 其他需要做嗎?就是他那個抵扣之后,怎么處理?我之前都是只有兩個科目,一個進項和一個銷項,增值稅費用交掉的話就做掉應交稅費已交增值稅里面 的,就是想想鄉(xiāng)下的那記載銷項稅額,進項的話,就做到進項稅額里面。然后抵扣的話,到時候就一反正抵扣掉。那進跟銷就抵掉了剩下在要交的,就是在下個月交調座椅交增值稅科目里,然后如果是呃,期末留抵的話,他應交稅費–應交增值稅科目的話就會是負數(shù),就是應交稅費里面的 ,這樣可以嗎
老師:您好,最近接到一家公司,公司以前是小規(guī)模納稅人,上個月才變更 的一般納稅人,但是不知道對方怎么做賬的,應交稅費-應交增值稅-進項稅額里面有五百多的進項,我已經(jīng)查過了,公司最近沒有進項發(fā)票進來(應該是前期小規(guī)模的)現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上,這五百多列示在其他流動資產(chǎn)里面,請問我這五百多,現(xiàn)在在錄期初數(shù)據(jù),可以直接 錄到庫存現(xiàn)金里面嗎?
你好老師,我司預付了31萬的酒店用品款 現(xiàn)在收到32萬的發(fā)票, 付的時候我做了預付賬款31萬,貸銀行存款 現(xiàn)在收到32的票要怎么做賬
請問老師,我賬上有一個其他應付款是負數(shù),這個數(shù)字是錯的。我現(xiàn)在需要調平為零。從新開始登記。會計分錄如何做?
老師,電商專用的erp聚水潭客戶端(電腦端)怎么安裝在電腦上?
應交稅費-未交增值稅期末余額應該等于留抵數(shù)嗎
老師,從資產(chǎn)負債表如何看出企業(yè)是盈利還是虧損狀態(tài)呢
老師,生產(chǎn)類出口退稅企業(yè)是不是不用考慮增值稅稅負率這些,每個月退多少稅就認證多少進項
老師好,一筆報銷款本影從A賬戶支付,錯從B賬戶支付給員工了,需要員工退回B再從A支付嗎?
現(xiàn)在的企業(yè)成本核算一般用標準成本法還是實際成本法核算啊
高新技術企業(yè)政府補貼提交什么資料呀,財務會計需要準備什么學習
我們單位是生產(chǎn)型的,內銷和出口企業(yè)。是2025年10月份單位內銷主營業(yè)務收入是100萬,銷項稅額13萬,出口 fob價是3萬,當月抵扣進項稅額是11萬,退稅率是13%,請老師幫我算一下這個月的稅負率,該怎么算?