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增值稅申報(bào)附表四里面期末余額有480(增值稅稅控系統(tǒng)設(shè)備費(fèi)),這個(gè)月想把這480低扣出去,應(yīng)該附表二里面填寫對嗎?在表二哪一欄填寫抵扣?這個(gè)表四還要怎么變動?

2021-12-02 16:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-02 16:07

應(yīng)該在主表應(yīng)納稅減征額, 還有減免明細(xì)表附表四的實(shí)際抵扣金額里面填寫的,不需要填寫附表二。

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快賬用戶9438 追問 2021-12-02 16:09

那是填寫在主表的14欄嗎?這個(gè)表四的數(shù)字這個(gè)月都變成零就可以了嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-02 16:10

應(yīng)納稅減征額應(yīng)該是23藍(lán)吧,你找一下。

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齊紅老師 解答 2021-12-02 16:11

這個(gè)月需要交增值稅嗎?

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快賬用戶9438 追問 2021-12-02 16:11

是的,是23欄,是要繳納增值稅的

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齊紅老師 解答 2021-12-02 16:12

你好,那你應(yīng)該在23欄應(yīng)納稅減征額里面填寫。

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快賬用戶9438 追問 2021-12-02 16:13

那表四數(shù)字也得變動成零了?

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齊紅老師 解答 2021-12-02 16:14

你好,填寫實(shí)際抵扣金額。

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快賬用戶9438 追問 2021-12-02 16:16

好的,謝謝

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快賬用戶9438 追問 2021-12-02 16:17

你是我問過最好的老師,愛你? ? ? ? ? ?

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齊紅老師 解答 2021-12-02 16:18

不要客氣,工作愉快。

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應(yīng)該在主表應(yīng)納稅減征額, 還有減免明細(xì)表附表四的實(shí)際抵扣金額里面填寫的,不需要填寫附表二。
2021-12-02
這個(gè)不用填寫,現(xiàn)在推行數(shù)電票,那個(gè)不可以抵扣了
2024-08-07
你本月需要交納增值稅嗎
2021-12-07
本月不需要繳納增值稅的話,實(shí)際抵減那里應(yīng)該是0
2021-12-07
根據(jù)您提供的信息,申報(bào)增值稅的過程中,稅控盤減免稅款的相關(guān)步驟可能因地區(qū)和具體政策而有所不同。一般來說,需要填寫幾個(gè)表格以完成減免稅款的申報(bào)。 您提到的第一步填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì),這是申報(bào)增值稅減免稅款的第一步,需要詳細(xì)填寫減免稅款的相關(guān)信息。 第二步增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)稅額抵減情況表,這個(gè)表格用于申報(bào)稅額抵減的情況,涉及到稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)的抵減。 第三步主表應(yīng)納稅額減征額,這是申報(bào)增值稅減免稅款的最后一步,需要在主表中填寫應(yīng)納稅額減征額。
2023-11-06
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