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12月做11月賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)11月有發(fā)票需要紅沖,那申報(bào)的時(shí)候,是對這張需要紅沖的發(fā)票要進(jìn)行一個(gè)申報(bào)繳納增值稅,12月再紅沖?有沒有辦法11月就不繳

2021-12-06 16:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-06 16:29

你好是的,先在報(bào)11月增值稅的時(shí)候報(bào)上,然后12月紅沖。

頭像
快賬用戶4438 追問 2021-12-06 16:31

11月就必須繳納增值稅?

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-06 16:32

你好對的 ,因?yàn)槟阋呀?jīng)開出去這張發(fā)票了,稅務(wù)系統(tǒng)也已經(jīng)上傳這個(gè)發(fā)票了

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你好是的,先在報(bào)11月增值稅的時(shí)候報(bào)上,然后12月紅沖。
2021-12-06
不能 還是屬于11月份的銷售額 在一月份申報(bào)的時(shí)候才剔除
2022-12-07
您好,這個(gè)在11月份紅沖的
2021-11-30
你好11月要附上錯(cuò)誤的發(fā)票的
2021-01-02
您好,對的,這個(gè)是需要多勾選的
2023-11-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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