你好是的,先在報(bào)11月增值稅的時(shí)候報(bào)上,然后12月紅沖。
12月做11月賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)11月有發(fā)票需要紅沖,那申報(bào)的時(shí)候,是對這張需要紅沖的發(fā)票要進(jìn)行一個(gè)申報(bào)繳納增值稅,12月再紅沖?有沒有辦法11月就不繳
電子普通發(fā)票在11月份開錯(cuò),12月份進(jìn)行了紅沖,12月份進(jìn)行納稅申報(bào)時(shí),報(bào)稅開票收入是不是要剔除這筆紅沖的?
有一張十月份的電子發(fā)票11月份已紅沖,但十月份的增值稅目前還沒申報(bào),申報(bào)10月增值稅的時(shí)候這張發(fā)票還算進(jìn)10月收入里申報(bào)增值稅嗎?
老師,10月份的時(shí)候銷售方紅沖專票500多萬,那11月報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么報(bào)呢針對這部份紅沖的專票,到時(shí)候還要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我11月需要多勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎
10月一張發(fā)票已經(jīng)抵扣了,11月被對方紅沖了。11月沒做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,申報(bào)表也沒填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。可以在12月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,12月申報(bào)的時(shí)候填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嘛?
跨境提供專業(yè)技術(shù)服務(wù),是免稅,沒有退稅是吧
A公司作為另一家公司的股東,在分紅時(shí),A公司需要繳納什么稅費(fèi)
請問遇到這種情況,匯算清繳沒有研發(fā)費(fèi)用,如何零申報(bào)?
老師好,農(nóng)牧企業(yè)一般納稅人,目前公司領(lǐng)導(dǎo)的小橋車燃油費(fèi)和,農(nóng)機(jī)機(jī)械都不是公司的戶,還沒過戶,但是已經(jīng)發(fā)生了維修費(fèi)用和燃油費(fèi),
老師請問公司一個(gè)員工3月份社保沒繳納,5月份正常繳納4月份,今天補(bǔ)繳納3月份,我是直接在社保申報(bào)里選擇3月份,沒找到補(bǔ)繳板塊。這樣不會出錯(cuò)吧,我查到稅款所屬期是3月份的社保。我們這邊是上海的
進(jìn)項(xiàng)也沒有,銷項(xiàng)也沒有,一直0申報(bào)可以嗎
老師您好:納稅總額包括匯算清繳時(shí)補(bǔ)交所得稅嗎
老師公司賣了一個(gè)固定資產(chǎn),填寫A105080中的固定資產(chǎn)原值應(yīng)該填寫賣掉固定資產(chǎn)后金額還是沒有賣掉資產(chǎn)前的金額
老師,想問收入按開票已經(jīng)確認(rèn)了,這個(gè)月發(fā)出商品比較多,即庫存比較少,所以結(jié)轉(zhuǎn)成本比較大,有什么方法可以先不結(jié)轉(zhuǎn)那么多成本?(主要是母公司賣貨給我們,我們再賣貨給客戶,但這個(gè)月母公司又沒有賣貨給我們,是直接在庫存出的成本)
滾動(dòng)式付款不能和某一月某一筆去湊,就按正常的收匯時(shí)間到一筆記一筆,然后再根據(jù)出口貨物的時(shí)間順序去減掉某一月某一筆,收到的大于現(xiàn)有的就可以退,如果有欠款那就后出口的先不退稅。以上滾動(dòng)式付款客戶如何比對貨款,表述的理解正確嗎?不對的請老師認(rèn)真改正一下
11月就必須繳納增值稅?
你好對的 ,因?yàn)槟阋呀?jīng)開出去這張發(fā)票了,稅務(wù)系統(tǒng)也已經(jīng)上傳這個(gè)發(fā)票了