可以充紅呀同學(xué),發(fā)票可以申領(lǐng)
老師,我這有個(gè)一般納稅人,現(xiàn)在申報(bào)11月稅,但是11月有兩張票開錯(cuò)了,我現(xiàn)在12月紅沖,對(duì)方也沒抵扣,我這個(gè)紅沖了稅怎么辦。
我公司11月份開錯(cuò)發(fā)票沒有沖紅,現(xiàn)在12月都跨月了,還能紅沖嗎?發(fā)票也不夠了,還是正常申報(bào)再申請(qǐng)退稅?
小規(guī)模納稅人,去年12月份開錯(cuò)了發(fā)票,但是已經(jīng)正常申報(bào)增值稅了。現(xiàn)在還能開紅字發(fā)票嗎?因?yàn)?月份已經(jīng)開票了45萬(wàn),如果開紅字發(fā)票,這沖的應(yīng)該是的2022年的收入吧。
老師,8月份開票3000噸,9月份已經(jīng)認(rèn)證申報(bào),又在9月份紅沖掉188噸且開具正確的發(fā)票了,并且9月份申報(bào)時(shí)沒有申報(bào)這188噸的稅,等于是8月提前交過了對(duì)吧? 現(xiàn)在10月份發(fā)現(xiàn)8月份那一批全部開錯(cuò)了,需要全部紅沖再開,那應(yīng)該紅沖3000噸還是3000-188噸?
問一下老師,今年6月份開的發(fā)票,7月份也都正常申報(bào)了,享受延期繳納增值稅的政策,所以暫時(shí)銀行未劃款繳納增值稅款。但是7月底的時(shí)候?qū)Ψ焦菊f不要發(fā)票了,讓我們沖紅退了,我想問一下如果沖紅了,那之前6月份申報(bào)的增值稅還能退掉嗎
在建設(shè)工地上提供裝卸吊運(yùn)服務(wù),一般納稅人是6 %的裝缷服務(wù),還是開13 %租賃
請(qǐng)問老師,在填報(bào)2024年匯算清繳《職工薪酬明細(xì)表》時(shí),賬載金額獎(jiǎng)金是100000,另外2025年初有一筆以前年度損益金額30000的獎(jiǎng)金補(bǔ)提發(fā)放,再填2024年年報(bào)時(shí),實(shí)際發(fā)生額和稅收金額怎么填寫呀
申報(bào)單位員工個(gè)稅,填寫工資薪金那步,員工工資每月不會(huì)超5000元,社保個(gè)人承擔(dān)那部分金額是否可以不填寫
老師,如果公司辦理了收付款二維碼,對(duì)方是公司,打款過來后網(wǎng)銀或者手機(jī)短信會(huì)不會(huì)實(shí)時(shí)到賬的?
老師你好!固定資產(chǎn)入庫(kù),到計(jì)提折舊,報(bào)廢,分錄怎么做
來個(gè)確定性老師,建設(shè)應(yīng)急救援基地項(xiàng)目,有兩部分組或,1、建設(shè)1棟辦公樓,2、消防車20臺(tái),價(jià)值金額1億,想問下,消防車于2025年2月25號(hào)驗(yàn)收完,消防什么時(shí)候入固定資產(chǎn)?什么時(shí)候計(jì)提折舊?消防車還是入在建工程,等到為公樓建設(shè)完,一起轉(zhuǎn)固?
老師,您好!請(qǐng)教 工業(yè)制造業(yè)企業(yè),原材料委托外廠加工產(chǎn)品入庫(kù),的賬務(wù)處理,請(qǐng)指教!
請(qǐng)問老師,工商年報(bào)中的納稅總額都包括哪些稅?
老師,購(gòu)買紙巾,老板辦公司用的,計(jì)入什么科目
支付土地出讓金自建的廠房投入憑證包括哪些?
微信掃碼加老師開通會(huì)員
但是需要先納稅申報(bào)才能申領(lǐng)啊
你正常納稅申報(bào)紅沖在12月做賬
意思是先按這樣正常納稅,等1月份申報(bào)的時(shí)候再減掉嗎?
那下個(gè)月就是負(fù)數(shù)申報(bào)是嗎?
對(duì)的同學(xué)下個(gè)月在未開票收入寫上負(fù)數(shù)