你好,紅字信息表撤銷了嗎?
你好,老師,我是銷售方在10月開具了一張發(fā)票給購買方,在11月發(fā)現(xiàn)有部分差異所以銷售方開具了一張紅字增值稅專用發(fā)票信息表并開具紅字發(fā)票給購買方,本月購買方需要網(wǎng)上勾選,但顯示已紅沖不能勾選,該怎么操作
你好老師,我公司是銷方,上月開了一張專票,貨物名稱錯(cuò)誤了,這月需開紅字發(fā)票沖銷。但購買方上月已扺扣,經(jīng)過與購買方溝通,她們在稅盤上填開了紅字專票信息表,審核已通過。但我這邊在稅盤上直接開票顯示如下信息,我該怎么辦呢?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
老師,我問一下,小規(guī)模納稅人,7月和8月開錯(cuò)了兩張專票稅點(diǎn)開成一個(gè)點(diǎn)了,那他現(xiàn)在要把它沖紅重新開,但是對方已經(jīng)抵扣了。請問怎么處理?是要對方發(fā)起開紅字信息表過來,然后我們這邊才能開負(fù)數(shù)嗎?
一般納稅人,在11月開出一張專票,然后12月要紅沖,已在12月3日紅沖,,在12月5日發(fā)覺是紅沖錯(cuò)誤,但是購買方在12月5日下午3點(diǎn)左右,已抄稅,但是我這里是5日4點(diǎn)左右紅沖作廢,購買方發(fā)消息說我把專票紅沖了,確實(shí)這張專票是開具給購買方的,我要怎么處理呢?
我們村要成立一個(gè)合作社,涉及全村農(nóng)戶需要所有都要注冊么
我們是甲方、收到乙方贈送的物資、這個(gè)不是購買的,是送給我們的、同時(shí)也無法取得發(fā)票、但是東西還挺多,這個(gè)應(yīng)該入帳嗎
員工購買公司用產(chǎn)品,由于享受了國補(bǔ)開不了公司抬頭的發(fā)票,故發(fā)票抬頭是員工個(gè)人的名字,這個(gè)可以報(bào)銷嗎
發(fā)現(xiàn)2023年度工商年報(bào)數(shù)據(jù)有一項(xiàng)填錯(cuò),需要更改嗎。如果現(xiàn)在2025年更改,會不會引起風(fēng)險(xiǎn)?
老師 裝修費(fèi)發(fā)票5月份開的 攤銷從這個(gè)月開始還是下個(gè)月
郭老師,我們需要對方做體系審核,因?yàn)槲覀冇幸恍┵Y質(zhì)需要,對方的車票餐費(fèi)需要我們出,當(dāng)時(shí)合同是由我們出,我們付的做什么科目
公司用于團(tuán)建的餐費(fèi)入賬入什么科目?3000元
21年,22年暫估的材料應(yīng)付賬款,都沒有沖銷掛賬上,現(xiàn)在24年所得稅匯算可以直接調(diào)增嘛,交所得稅
請問老師,公司的滯銷品和滯留的原材料,應(yīng)該多久確認(rèn)一次?我們是汽車內(nèi)飾件、家電配件行業(yè)
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示這個(gè),怎么自查?
沒有撤銷
每撤銷的話,這個(gè)發(fā)票就沒法抵扣。
那現(xiàn)在我撤銷有用嗎?
現(xiàn)在撤銷可以的啊。
購買方,還可以抵扣嗎?
可以的,只要你撤銷了,對方就可以抵扣。
好的,謝謝
不要客氣,工作愉快。