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老師,你好,我有個(gè)客戶,他們公司進(jìn)項(xiàng)留底都超過50萬了,每個(gè)月會是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),他們是政府資助企業(yè),請問這個(gè)留底對企業(yè)會有什么影響?

2021-12-01 14:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-01 14:11

你好;? ?留抵進(jìn)項(xiàng)稅不會影響企業(yè)的 ; 到時(shí)留抵的進(jìn)項(xiàng)稅在你產(chǎn)生稅費(fèi)的時(shí)候可以申請抵扣的??

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快賬用戶5101 追問 2021-12-01 14:12

是不是有可以申請退稅這一說?

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齊紅老師 解答 2021-12-01 14:14

你好;? ?留抵進(jìn)項(xiàng)稅的話。 是的滿足要求可以申請退稅的?

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快賬用戶5101 追問 2021-12-01 14:15

我們應(yīng)該可以滿足的,就是擔(dān)心申請后有什么問題嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-01 14:16

你好; 滿足的話就電子稅務(wù)局去申請? 退稅就行了。? 申請了不影響你的。? 把錢退你們?

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快賬用戶5101 追問 2021-12-01 14:25

嗯嗯好的

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快賬用戶5101 追問 2021-12-01 14:25

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-01 14:25

好的。 希望能幫到你? ?

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你好;? ?留抵進(jìn)項(xiàng)稅不會影響企業(yè)的 ; 到時(shí)留抵的進(jìn)項(xiàng)稅在你產(chǎn)生稅費(fèi)的時(shí)候可以申請抵扣的??
2021-12-01
你好;? ? 其實(shí)我建議你考慮稅負(fù)率的話 不要一次性認(rèn)證。 適當(dāng)認(rèn)證? ? ?
2021-12-29
你好,學(xué)員,這個(gè)沒事的
2022-09-09
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-08-01
向法人借的錢可以記到“其他應(yīng)付款”科目,這是比較常見的做法。不過,如果金額較大,也可以考慮記到“短期借款”科目,具體要看借款的用途和公司的實(shí)際情況。 留底8萬是否會引起稅務(wù)局查賬,要看具體情況。一般來說,如果公司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和銷項(xiàng)發(fā)票開具和抵扣正常,且留底的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不涉及到虛開、假開等情況,應(yīng)該不會引起稅務(wù)局的查賬。但是,如果留底的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)量較大或者涉及到異常情況,可能會引起稅務(wù)局的關(guān)注和查賬。 沒有勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票最好做賬,以保持賬務(wù)的完整性和準(zhǔn)確性。具體做法可以根據(jù)公司的實(shí)際情況和會計(jì)制度進(jìn)行操作。一般來說,如果沒有勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)取得了合法有效的抵扣憑證,可以將其記入“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”科目,并在備注欄注明“未勾選抵扣”字樣
2024-01-15
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