你好;? ?留抵進(jìn)項(xiàng)稅不會影響企業(yè)的 ; 到時(shí)留抵的進(jìn)項(xiàng)稅在你產(chǎn)生稅費(fèi)的時(shí)候可以申請抵扣的??
老師,你好,我有個(gè)客戶,他們公司進(jìn)項(xiàng)留底都超過50萬了,每個(gè)月會是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),他們是政府資助企業(yè),請問這個(gè)留底對企業(yè)會有什么影響?
你好 老師 我們這個(gè)月發(fā)票有點(diǎn)多的 相對我們的企業(yè)來說 正好又是跨年了 你說我是全部認(rèn)證留底呢 還是留著下個(gè)月認(rèn)證呢 當(dāng)然我們企業(yè)也不是多大 進(jìn)項(xiàng)稅大概20萬(好多都是年底才開票) 銷項(xiàng)稅只有13萬
老師好,請問一下我公司一員工,她的社保在其他企業(yè)繳納,我們讓轉(zhuǎn)過來但是其想在其他企業(yè)繳納,這個(gè)會影響我們從公戶發(fā)工資和申報(bào)個(gè)稅嗎,這個(gè)社保問題會不會對我們企業(yè)有什么影響
老師好,我們是新開業(yè)的公司,收入不多,因?yàn)橛胁少徳O(shè)備進(jìn)項(xiàng)稅額現(xiàn)有多,我每個(gè)月看著收入計(jì)算好進(jìn)項(xiàng)抵扣額不超過銷項(xiàng),就不會有留底額,每個(gè)月交了幾塊錢的稅,這樣不會有風(fēng)險(xiǎn)吧?
你好老師,我們前期一直在建造固定資產(chǎn),只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng),這個(gè)月剛經(jīng)營業(yè)務(wù)有銷項(xiàng)了,但是留底大于銷項(xiàng),銷項(xiàng)需要結(jié)轉(zhuǎn)到借方給平掉嗎,如需結(jié)果對應(yīng)的科目是什么
老師,我今年上班從1月到4月,五月份沒有上,然后我就月重新找一家公司上,然后之前上班每個(gè)是按2500申報(bào)個(gè)稅,那如果我六月份入職一家新公司工資是6千是不是每個(gè)月都要交個(gè)稅啦?
老師 酒店初次開荒保潔費(fèi)入哪個(gè)科目
個(gè)體有沒有 注銷前 注資款打齊這么一說呢
老師,每年這個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳都是怎么匯算?平時(shí)發(fā)票都是有的,基本上有費(fèi)用發(fā)票也都是差旅費(fèi),服務(wù)費(fèi),工資,房租這些。
老師好!我曾在房地產(chǎn)開發(fā)公司上班。并在2023年4月辭職,但公司并沒有支付完我工資。我今年5月份去問工資時(shí),法人說房子售出就支付, 要么就拿房抵工資(備注:在公司兩年,公司并沒有和我簽訂合同)請問一下拿房抵工資是否可以?應(yīng)該怎么處理?
請問老師,早餐用的牛奶伴侶(如:葡萄干、紅棗干、麥片等)不知道每天客人用多少,只知道擺上了多少(擺上后少了就加),那怎么分?jǐn)偟矫刻斓脑绮秃怂憷铮?/p>
老師,很久沒做賬了。不記得了。我們是小規(guī)模,那個(gè)增值稅不超過10萬就免增值稅,但是開銷售收入發(fā)票的時(shí)候那里不是已經(jīng)有增值稅稅額了嗎?
預(yù)交增值稅稅當(dāng)月開票就在當(dāng)月交嗎
老師,等一下能找到你嗎?
上月購進(jìn)固定資產(chǎn)未投入使用,計(jì)提折舊是從哪個(gè)月算起
是不是有可以申請退稅這一說?
你好;? ?留抵進(jìn)項(xiàng)稅的話。 是的滿足要求可以申請退稅的?
我們應(yīng)該可以滿足的,就是擔(dān)心申請后有什么問題嗎
你好; 滿足的話就電子稅務(wù)局去申請? 退稅就行了。? 申請了不影響你的。? 把錢退你們?
嗯嗯好的
謝謝老師
好的。 希望能幫到你? ?