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你好老師,我們前期一直在建造固定資產(chǎn),只有進項沒有銷項,這個月剛經(jīng)營業(yè)務(wù)有銷項了,但是留底大于銷項,銷項需要結(jié)轉(zhuǎn)到借方給平掉嗎,如需結(jié)果對應(yīng)的科目是什么

2023-08-01 15:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-01 15:30

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2023-08-01
你好,可以結(jié)轉(zhuǎn),也可不用結(jié)轉(zhuǎn),如果你結(jié)轉(zhuǎn)的話,做這個,不管是當(dāng)年還是跨年都可以用這個 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2023-06-18
你好,那你把它放到勞務(wù)成本或者是生產(chǎn)成本里面,確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)串,會造成收入和成本不一致,很有可能收入小于成本。
2025-02-20
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2023-02-24
同學(xué)你好,固定資產(chǎn)建造過程中所領(lǐng)用的原材料或者庫存商品計入固定資產(chǎn)成本,沒有對外銷售所有不用確認(rèn)銷項稅,沒有用于非應(yīng)稅項目,所有不用做進項稅額轉(zhuǎn)出。
2021-12-22
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