購方已認證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】; 十一. 點擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊屏幕中間導航圖內的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應的藍字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發(fā)票內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
寄給客戶的發(fā)票已被客戶認證,后發(fā)現發(fā)票開錯了,客戶要求重開。被客戶認證的發(fā)票,要怎么開紅票?
開給客戶的發(fā)票已經跨月并且客戶已經認證了?,F在客戶要求我們作廢發(fā)票。這個要怎么操作?
我給客戶開的專票,客戶已認證,并且跨月了,我要怎么操作,是給客戶開紅字信息表,然后客戶給我開紅字發(fā)票嗎
老師 我開了個發(fā)票給客戶 跨月發(fā)現開錯了 已認證了 我沖紅重新開 需要叫客戶寄回原票嗎?
開給客戶的發(fā)票,沒認證,要沖紅重開,是否要客戶退回原來的發(fā)票?
內賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行。現導游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務收入15?還是借方負數管理費用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉的備用金是計入其他應收款出納,還是庫存現金出納
老師你好!我們是招投標代理機構,評標專家給我們評標我們需要支付勞務費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農行轉出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結賬錄起初可以嗎
老師內賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農機機械產品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,是不是個人所得稅匯算需補金額未超400的不用補稅,這個匯算補了的可不可以申請退?謝謝