需要客戶退回原來的發(fā)票
寄給客戶的發(fā)票已被客戶認(rèn)證,后發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,客戶要求重開。被客戶認(rèn)證的發(fā)票,要怎么開紅票?
老師 我開了個發(fā)票給客戶 跨月發(fā)現(xiàn)開錯了 已認(rèn)證了 我沖紅重新開 需要叫客戶寄回原票嗎?
開給客戶的發(fā)票,沒認(rèn)證,要沖紅重開,是否要客戶退回原來的發(fā)票?
客戶發(fā)票已認(rèn)證,現(xiàn)在跨月紅沖了,紅沖的原件需要退回給開票方嗎?
您好,電子專票已開給客戶,發(fā)票已跨月,客戶未認(rèn)證抵扣,這種情況下誰來沖紅發(fā)票? 紅字發(fā)票是否需要退回給客戶?
老師,我們單位兼職的我按勞務(wù)報酬申報個稅,要開票嗎?對方,工資單可以嗎
老師 請問這里說的具體什么意思
您好,老師,小規(guī)模納稅人公司,老板朋友的車免費掛在公司然后個人賣了1.8萬,免費掛靠,之前的財務(wù)沒有入固定資產(chǎn),這個怎么做賬務(wù)處理?申報增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報?
老師 一般納稅人對公可以開:廢費礦物油普通發(fā)票嗎
老師,關(guān)聯(lián)公司的銷售能平價出售嗎
老師,外貿(mào)首單出口,業(yè)務(wù)說是售價1000,代收付國內(nèi)運費200,收匯也是收到1200。報關(guān)單上e?x?w1000,雜費200,現(xiàn)出口退稅申報,稅務(wù)審核說出口收入要按照1200。說這種其實是fo?b。那我做賬和申報免稅收入也按照1200?還是就按照1000?
如果季度業(yè)所得稅是32700,以前年度有虧損-583200,彌補以前年度虧損取數(shù)是32700
老師,出口退稅申報不一致風(fēng)險主要在跨年嗎?比如6月發(fā)生出口,六月賬務(wù)入收入。七月增值稅申報免稅收入,進(jìn)項掛著不抵扣。增值稅免稅不影響應(yīng)交增值稅。所得稅年度內(nèi)都可以。不存在不一致的嘛?哪個點影響增值稅和所得稅風(fēng)險呢?需要注意什么第一次出口
老師您好。我司老板娘這幾年從公司按月薪1.8K出工資,現(xiàn)在公司費用大,想調(diào)她這個工資,那現(xiàn)在調(diào)多少合適?
小規(guī)模納稅人,銀行收到20萬工程款,未開發(fā)票,怎么做賬?
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