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老師 我開了個(gè)發(fā)票給客戶 跨月發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了 已認(rèn)證了 我沖紅重新開 需要叫客戶寄回原票嗎?

2022-08-26 11:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-26 11:27

不需要寄回原來的發(fā)票。

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快賬用戶6449 追問 2022-08-26 11:31

好的 謝謝您老師

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齊紅老師 解答 2022-08-26 11:35

不客氣不客氣祝您恭不客氣,祝您工作愉快。

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快賬用戶6449 追問 2022-08-26 11:38

老師 我開的負(fù)數(shù)的發(fā)票是也要給客戶

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快賬用戶6449 追問 2022-08-26 11:39

負(fù)數(shù)發(fā)票是不是也要客戶的

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齊紅老師 解答 2022-08-26 11:41

是的,負(fù)數(shù)發(fā)票也要給對(duì)方。

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快賬用戶6449 追問 2022-08-26 11:42

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-08-26 11:43

不客氣,祝您周末愉快。

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快賬用戶6449 追問 2022-08-26 14:07

老師 負(fù)數(shù)發(fā)票購(gòu)買方信息可以只寫公司名和稅號(hào)嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-26 14:12

你好,發(fā)票的項(xiàng)目要填寫齊全的。

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齊紅老師 解答 2022-08-26 14:13

按照原來發(fā)票信息填寫。

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快賬用戶6449 追問 2022-08-26 14:14

哦 因?yàn)榭蛻艚o我的紅字信息沒有跳出來地址電話和開戶行信息 我可以自己補(bǔ)上是吧

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齊紅老師 解答 2022-08-26 14:16

原來發(fā)票上填寫了,現(xiàn)在就填寫上。

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不需要寄回原來的發(fā)票。
2022-08-26
你好這個(gè)不需要,之前藍(lán)字退對(duì)方,紅字也不需要給你們
2021-06-17
你好,紅沖的原件不需要退回的哈。
2022-11-22
購(gòu)方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票) 先由購(gòu)方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號(hào)后,把信息表編號(hào)給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購(gòu)方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購(gòu)方申請(qǐng)】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購(gòu)方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點(diǎn)擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八. 點(diǎn)擊右上角【打印】; 九. 點(diǎn)擊【不打印】; 十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點(diǎn)擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼,請(qǐng)抄寫信息表編號(hào)或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點(diǎn)擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開具】; 六. 輸入信息表編號(hào),然后點(diǎn)擊【下一步】; 七.輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼,然后點(diǎn)擊【下一步】; 八.核對(duì)發(fā)票內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值; 九.最后點(diǎn)擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
2021-11-30
是的,需要把紅沖的發(fā)票和新開的藍(lán)字發(fā)票給對(duì)方做賬
2022-11-17
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