你好;? ?你們這個(gè) 1000元具體是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的 。這樣好判斷科目? ?
老師您好:7月份開票的銷項(xiàng)稅8000元,由于6月份重復(fù)做了一筆分錄,所以7月將這筆分錄沖掉了,同時(shí)其中的銷項(xiàng)稅3000元也沖掉了,所以賬面上只有5000的銷項(xiàng)稅,但進(jìn)項(xiàng)稅有6000,所以賬面上有1000的留抵稅額。 但是6月重復(fù)做賬的只有憑證,發(fā)票并沒有重復(fù),所以7月沒有發(fā)票紅沖。 現(xiàn)在的問題就是7月實(shí)際開票銷項(xiàng)稅8000元,實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅6000,應(yīng)交2000的增值稅。 可賬面上有1000的進(jìn)項(xiàng)稅留抵。 我想問的是,這1000的留抵,我再8月怎么做分錄調(diào)整?
老師,我7月份報(bào)完增值稅,繳完款后,第二天稅務(wù)局,通知,去年增值稅表四加計(jì)抵減本期發(fā)生額,沒有填,讓我去稅務(wù)局大廳更正報(bào)表,我去稅務(wù)局大廳,已經(jīng)更正好,現(xiàn)在的問題是我繳稅交了29334.78元,,但是因?yàn)楦龍?bào)表,更正后應(yīng)交增值稅是27679.76元, 老師這是我8月16號(hào)的繳費(fèi)明細(xì),現(xiàn)在報(bào)表更正了,增值稅是27679.76元,分錄怎么寫呢
老師,您好,我公司經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)屬于現(xiàn)代服務(wù),增值稅進(jìn)項(xiàng)符合加計(jì)扣除,4月變成一般納稅人的,但是從4月到9月都沒有填寫加計(jì)扣除聲明,也沒有加計(jì)扣除,我在10月份的時(shí)候填寫了這個(gè)聲明,我想問一下我可以在申報(bào)第十期時(shí)把4-10可以加計(jì)抵減的稅額都填在這一期不,就不在更正4-9月份的報(bào)表了
老師好。已經(jīng)報(bào)稅過的數(shù)據(jù),有50元打車的進(jìn)項(xiàng),我申報(bào)表二第10行填了,第8行沒填,導(dǎo)致現(xiàn)在賬上有50進(jìn)項(xiàng),稅系統(tǒng)里少50,請(qǐng)問該怎么做分錄
老師好。我4月份有筆1000元進(jìn)項(xiàng)10行填了,8b沒有填寫。導(dǎo)致我1000元進(jìn)項(xiàng)沒有繼續(xù)抵扣。這個(gè)月我去稅務(wù)局更正申報(bào)了。請(qǐng)問我該做什么分錄是平掉這1000元?
我們是物業(yè)公司把對(duì)方告上法庭,現(xiàn)在勝訴了,對(duì)方出律師費(fèi),我們要開票,要開什么內(nèi)容?
老師早,用檸檬云軟件做賬,那個(gè)供應(yīng)商與客戶是不是都要另外做一個(gè)E表?因?yàn)槎家c他們對(duì)賬的
出口企業(yè)區(qū)內(nèi)遷移,遷出地稅務(wù)局做出口備案變更還是出口備案撤回
殘疾人抵扣殘保金在納稅申報(bào)表怎么操作
老師,發(fā)票線上提額被駁回,線下提額是直接去找專管員嗎?線上還要提交申請(qǐng)嗎?帶上合同和相關(guān)資料,線上還要走一遍流程嗎?
咨詢下 個(gè)人名義的發(fā)票,可以入公司賬嗎?
老師這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表中的余額有可能是負(fù)數(shù)嗎
定金罰則不是還有個(gè)限制不能超過主合同標(biāo)的額的20%,超過部分無效嗎,那主合同的標(biāo)的額50萬,那20%不是10萬嗎,這個(gè)題的答案有問題吧?
你好老師,單位有7名員工,需要補(bǔ)繳之前的社保,需要提供什么資料
刪除企業(yè)的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和辦稅員步驟是什么?
老師,現(xiàn)在問題是,我稅務(wù)局更正申報(bào),是稅務(wù)局系統(tǒng)里已經(jīng)更正了,但是我的電子稅務(wù)局并不會(huì)同步。我的進(jìn)項(xiàng)一直有這筆差額。這個(gè)該怎么辦啊
你好 ;? ?現(xiàn)在你先跟我說具體是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的這個(gè)差異 ;? 你說了 我才能判斷 。? ? ??
打車的進(jìn)項(xiàng)。10行填了,8b沒有填,所以沒有抵扣
你好;打車 是國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)的 ; 你要做進(jìn)項(xiàng)稅去處理 ;如果沒有抵扣; 那你后面還會(huì)抵扣嗎 ? 不抵扣就計(jì)入費(fèi)用去? ?;這樣保證 你 申報(bào)表和賬 一致?
如果做費(fèi)用怎么處理
你好; 比如 借費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅。 這樣處理 。你賬上是不是做了進(jìn)項(xiàng)稅嘛? ?
是的老師,我賬上做了進(jìn)項(xiàng)。但是稅務(wù)大廳已經(jīng)給我做了抵扣了,只是無法同步到我的電子稅務(wù)局,我還能做費(fèi)用嗎
你好; 那你現(xiàn)在就做費(fèi)用去; 后面 去修改了? 在? 在當(dāng)月做 一筆 借進(jìn)項(xiàng)稅貸費(fèi)用去核算就行了。? ?
已經(jīng)去稅務(wù)局更正過了
你好;? 那你就不調(diào)整分錄了 。 我以為你之前還沒有調(diào)整過來 申報(bào)表 ;? 你賬上現(xiàn)在體現(xiàn)了進(jìn)項(xiàng)稅。現(xiàn)在也抵扣了。? 月末做結(jié)轉(zhuǎn)科目就行里??
老師,可是我的電子稅務(wù)局無法同步,顯示的還是和賬上相差這筆錢。我打電話問了,稅務(wù)局說就是沒有辦法同步的。他們那么是改了,但是我的電子稅務(wù)局沒有任何變動(dòng)。
你好 ;? ?你不管這個(gè)了。 他們系統(tǒng)原因 。 你 稅務(wù)局給你改了 你就處理? 賬上和申報(bào)表一致即可??