是的,要單獨做對賬表
我公司是合伙企業(yè),現(xiàn)在采購這邊有做賬的問題請教老師: 一個是運輸和采購工藝品這兩個環(huán)節(jié)我們?nèi)〔坏桨l(fā)票,因為請的都是個人或者是散戶,對面是不開票給我們也不去稅局代開,這部分我們會計要怎么入賬? 二是老板為了方便與供應(yīng)商們結(jié)算,都是先用私戶進行支付了,那這部分我們要怎么做呢?
老師,我用的是舟潽軟件,我們的客戶用的是專門一個供應(yīng)鏈,現(xiàn)在要把他做成對賬單,,做成第二張圖片的樣式,不知怎么做
現(xiàn)在國外客戶給我下一批訂單,實際數(shù)量是200,但他需要我將其中的100個 ,快遞給他們公司在中國的 另一個供應(yīng)商(是幫他們做設(shè)備的,需要將這個配件直接組裝到設(shè)備上 ) 使用,另外100個出口到加拿大他們公司使用。那么如何操作 第一. 我能收到全部200個的外匯貨款。 第二 實際發(fā)中國他們供應(yīng)商的這100個又該如何做賬。 另外需要注意的是 :外匯銀行只看報關(guān)單的數(shù)量給錢。
老師,我們是做定制裝飾公司,因為木作產(chǎn)品都是定制品,所有一般都要預(yù)付貨款到一個平臺,不過賬號的供應(yīng)商的對公賬戶。不過供應(yīng)商開票,都是按照實際出庫多少來開票,我能不能做外賬的時候把預(yù)付的貨款做到其他貨幣資金。我不想做到預(yù)付行不行。不是說,外賬的預(yù)收預(yù)付這些科目金額最好不要太大。我剛剛看到從去年8月份,我們預(yù)付貨款有90多萬,供應(yīng)商開票只有四十萬。
老師 我現(xiàn)在給一個個體戶的連鎖店做內(nèi)賬 他們賬除了利潤 應(yīng)收應(yīng)付和庫存都是錯的 甚至有發(fā)生都沒有做賬 之前就只管利潤 其他科目都沒有去核對過 在亂做 我把之前的應(yīng)付賬款用銀行存款沖為0 因為應(yīng)付賬款很多供應(yīng)商都沒做賬 而銀行存款是一個虛擬賬戶 現(xiàn)在 要錄入真實的應(yīng)付賬款和供應(yīng)商 這時候我借方是什么呢?庫存商品嗎?
老師,為什么出于控制權(quán)考慮,股東愿意低股利支付?
老師,我想問一下,此處為什么不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
提交退稅導(dǎo)入資料下載的是ZIP 壓縮包,怎么轉(zhuǎn)換成XML格式導(dǎo)入,而且壓縮包里面的文件較多,不知道提交哪些
老師好,現(xiàn)在電商稅局新規(guī),是把網(wǎng)店的什么數(shù)據(jù)同步給稅局了呀?
報表應(yīng)收賬款期末余額是負(fù)數(shù),應(yīng)付賬款期末余額也是負(fù)數(shù),該怎么調(diào)
老師 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益 還有些主營業(yè)務(wù)收入是應(yīng)收帳款 也要一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,我是房地產(chǎn)開發(fā),簡易計稅,增值稅申報表25列,期初未繳稅款多繳為負(fù)數(shù),這個數(shù)字怎么來的
老師上個月電費用了90度 宿舍是兩個人 一個人是7月7號來的 一個是7月11號來的 那個這個電費怎么分別計算
實繳資本繳多了,影響股轉(zhuǎn)嗎?后面要退回
裝修工給我們公司裝修辦公的房子,去稅務(wù)局代開發(fā)票給我們公司,我們還要給他申報個稅嗎?