您好 借 管理費(fèi)用1536 貸 應(yīng)付職工薪酬1036+500=1536 借 應(yīng)付職工薪酬1064+472=1536 貸 其他應(yīng)收款472 貸 銀行存款1064
老師我們有兩個(gè)員工休長(zhǎng)假了不發(fā)給他們工資了。社保給他們上他們自己出錢(qián)這個(gè)做憑證我該怎么做呢?要和正常發(fā)工資上社保的員工一起計(jì)提社保嗎?我不知道該怎么辦了,分錄怎么寫(xiě)。 一月份的應(yīng)發(fā)工資是109906.72.2月7號(hào)是發(fā)工資102569.71.個(gè)人社保銀行扣款合計(jì)金額是7997.8.單位合計(jì)扣款是22737.72. 個(gè)稅2月繳納247.26.其中包含沒(méi)有工資的兩名員工的社保個(gè)人和單位部分。老師一月份我還怎么做計(jì)提分錄呢?老師麻煩指導(dǎo)的時(shí)候把數(shù)據(jù)給我?guī)喜蝗晃铱床幻靼字x謝
老師單位發(fā)工資,應(yīng)發(fā)500、50扣款、50社保、實(shí)發(fā)400怎么做分錄
老師好,我們單位交社保是在發(fā)工資之前,用其他應(yīng)收的分錄,計(jì)提,發(fā)工資,怎么做分錄,麻煩詳細(xì)點(diǎn),個(gè)人和單位部分標(biāo)注下,謝謝老師
老師,我們單位有應(yīng)發(fā)工資1036、其他補(bǔ)助500、代扣社保472、實(shí)發(fā)工資1064、這個(gè)怎么做分錄謝謝
老師 在其他單位交過(guò)社保的人在我們單位上班 給他發(fā)工資 怎么交個(gè)稅?謝謝老師!
2024年11月分公示了減資,審核通過(guò)在2025年一月份,請(qǐng)問(wèn)在添2024年工商年報(bào)是沿用24年的,還是25年通過(guò)的
本人名下一個(gè)公司,公司用于需要開(kāi)發(fā)票的客戶(hù),以及可以取得成本票,外賬。一個(gè)個(gè)體,用于不需要開(kāi)發(fā)票的客戶(hù),開(kāi)支無(wú)法取得成本票。年銷(xiāo)售合計(jì)在300-400萬(wàn)左右,是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師您好,匯算清繳前暫估了30萬(wàn)的成本,但是沒(méi)有收到發(fā)票,這個(gè)我應(yīng)該填匯算清繳的那個(gè)表合適呢
老師。好。想問(wèn)下,一人獨(dú)資有限公司,可以加股東嗎
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么算
公司支付的擔(dān)保費(fèi)企業(yè)所得稅匯算清繳能扣除嗎?
老師,內(nèi)賬,制造業(yè),單位購(gòu)買(mǎi)銅桿,叫別人拔絲,有加工費(fèi),我做原材料賬時(shí)出庫(kù)銅桿15萬(wàn),人家拔完送回來(lái)加上加工費(fèi)我就15萬(wàn)多了,加工費(fèi)肯定是入成本,但是我原材料庫(kù)存單要咋做,加上加工費(fèi)就不平了?
老師,如果一個(gè)業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生了,但是不讓稅前扣除,可以作為成本費(fèi)用從利潤(rùn)中減掉,但是匯算的時(shí)候得調(diào)表不調(diào)賬,是么
老師,資產(chǎn)負(fù)債表24年年報(bào)里的應(yīng)付職工薪酬期末余額30500元,25年1月就發(fā)放工資了,5月份才做匯算清繳,需要改24年的資產(chǎn)負(fù)債表嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)新收回來(lái)了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬(wàn),但實(shí)際我們期末余額只有2萬(wàn)多。這可以改嗎,會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
那老師單位繳納社保不做了?
老師,代扣社保472已經(jīng)扣了,怎么還有其他應(yīng)收款
這個(gè)是扣款的分錄啊 從工資里面扣除
單位社保要單獨(dú)計(jì)提
老師實(shí)習(xí)生怎么做工資分錄謝謝
實(shí)習(xí)生開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票么
不開(kāi),沒(méi)發(fā)票
那您跟單位員工工資一樣計(jì)提
幼兒園特長(zhǎng)老師工資怎么弄
幼兒園特長(zhǎng)老師工資不是跟一般老師工資一樣計(jì)提嗎?