你好,嗯嗯是的呢,應(yīng)該填寫減免的百分之2 的
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,第四季度只開了一張1%的普票7000元,申報時直接這樣填對不對?需不需要把對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算填在增值稅納稅申報表“本期應(yīng)納稅減證額”及增值稅減免稅申報明細表中減稅項目相應(yīng)欄次
金稅盤開票系統(tǒng)提示增值稅申報對比不通過,沒辦法清卡,我看了下申報表,本月不含稅銷售金額91089.12,稅額990.10,稅局代開一張增值稅專用發(fā)票金額49504.96,稅額495.05,申報表上都是對的,我認為是增值稅減免申報明細表錯了,應(yīng)該是2732.67減990.10=1742.57這個是減免的稅額,看課程上,增值稅減免申報表應(yīng)該填寫減免的2%的部分,對不?
小規(guī)模納稅人季度申報時,增值稅普通發(fā)票未達起征點,有開增值稅專用發(fā)票,減免稅明細表那本期發(fā)生額填增值稅專用發(fā)票的本期應(yīng)納稅額減征額提示比對不通過,應(yīng)該怎樣填寫?
我司是小規(guī)模納稅人人,第四季度 開票含稅金額:130000,未開票含稅金額:2300000。 賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)收賬款 2430000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2430000 納稅申報的話填增值稅申報表主表第12行其他免稅銷售額2430000,增值稅減免稅申報明細表 免征增值稅項目銷售額: 2430000、免稅額:72900 老師,麻煩幫我看一下這樣處理對不對
老師,申報增值稅表時,有一個顯示票表比對未通過:當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減免性質(zhì)代碼及名稱為‘3減1’項目時,《減免稅明細表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。這是什么意思???
老師,去年成本結(jié)轉(zhuǎn)少了發(fā)票是之前取得的,今年多轉(zhuǎn)一部分做到以前年度損益調(diào)整,申報去年的企業(yè)所得稅匯算清繳時給他直接記到去年成本里,今年申報時不影響今年成本可以這樣做嗎
您好,總公司資質(zhì)可以給分公司招投標用,但業(yè)主結(jié)算必須要分公司開票對吧?
老師就是工會經(jīng)費是根據(jù)什么來交稅的?
這個為編寫著作所花費的資料費 5000 為啥是影響我們的這個數(shù)字不管對吧
老師,請問什么是企業(yè)賬戶信息?指的是不是開戶行
工程安裝公司開具的發(fā)票內(nèi)容是:勞務(wù)*勞務(wù)費,簡易計稅方法是-1%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù),是35kv~110kv輸電線路通道隱患監(jiān)控值守運維服務(wù),是否需要繳納印花稅,如果需要繳納按照什么稅目
老師,這題是不是有問題?這是多選題,答案只有一個b,這個選什么呀?
老師,您好!之前增值稅有留底,實際繳納的增值稅會少,那我現(xiàn)在未交增值稅的余額不對,怎么辦?
老師,問一下賣瓷磚。開13個的專票,收8個點的錢。這樣可以嗎?對方為什么這樣做呢
老師銷售發(fā)貨沒開票結(jié)轉(zhuǎn)陳本么?
我去稅局,稅局說讓我把10月份的稅報了才能金稅盤清卡,但是我是小規(guī)模季報,電子稅務(wù)局上沒有申報的界面,現(xiàn)在這個問題我不知道怎么處理了。
10月份不用報啊,稅務(wù)局是不是看差了,小規(guī)模是季報不可能申報的
對啊,我到稅局,稅局拿稅盤查的7-9月份的申報了,讓我報10月份的,我也納悶?zāi)?,沒到申報期,怎么申報,我重點看了一下稅盤的提示,提示是增值稅申報對比不通過,所以有可能是我的7-9月申報數(shù)據(jù)和稅盤的開票數(shù)據(jù)對比不一致導致的
這個也是有可能的,7-9月份申報的跟稅盤的數(shù)據(jù)看看一樣不
稅盤開電子發(fā)票的數(shù)據(jù)還有代開專票數(shù)據(jù)都是對的
那還得去找稅務(wù)局的呢,10月份是不可能報稅的
不著急,我周一帶著報表和申報表去稅局再看看,現(xiàn)在就是擔心我的申報表不對,所以想讓老師幫我看看
還有這個
報表沒啥問題的呢
主表數(shù)據(jù)都是對的,后面三個附表填不填
減免的那個表填寫的呢,要填寫減免的百分之2