您好,房產(chǎn)稅從租是1.2%,租憑不動(dòng)產(chǎn)增值稅是9%,個(gè)人所得稅財(cái)務(wù)租賃所得大概20%
老師好,我們是一家電梯銷售安裝公司,但是不生產(chǎn)。其中電梯安裝是承包給個(gè)人了,現(xiàn)在個(gè)人給我們公司開(kāi)安裝費(fèi)發(fā)票,在電子稅務(wù)局里開(kāi)電子發(fā)票。其實(shí)是我們用他們的個(gè)人名字自己進(jìn)去開(kāi)的,因?yàn)槭杖牒艽?,所以我們想多開(kāi)一些安裝費(fèi)發(fā)票,金額幾十萬(wàn),這么大金額他們?cè)谀甑讉€(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)候?qū)λ麄冇袥](méi)有什么影響,需要補(bǔ)稅什么的嗎?一個(gè)人一年最多能開(kāi)多少金額不補(bǔ)稅,有限額嗎?
2021年自家廠房出租代開(kāi)發(fā)票需要交多少稅,房東給我們開(kāi)了一張9個(gè)點(diǎn)66000的含稅發(fā)票,國(guó)稅5449.54我們?nèi)~承擔(dān),另外收了我們總金額十個(gè)點(diǎn)6600的金額,房產(chǎn)稅減半征收,其他的還有什么費(fèi)用嗎?這么高是合理的嗎
是這樣我們是賓館行業(yè)。1.有客人住宿會(huì)要求多開(kāi)點(diǎn)發(fā)票我們會(huì)適當(dāng)收取稅點(diǎn)2.有的客人因?yàn)閱挝豢梢詧?bào)銷但實(shí)際房費(fèi)沒(méi)有那么高所以會(huì)讓我們先刷多卡然后把房費(fèi)部分扣除后其他的錢在以現(xiàn)金退給他們。以上這兩點(diǎn)我們是否存在違法問(wèn)題.需要相應(yīng)承擔(dān)什么樣的法律責(zé)任么。3.我們的房費(fèi)進(jìn)賬都進(jìn)的是我個(gè)人賬戶。公帳上只相應(yīng)的走了一點(diǎn)象征性的費(fèi)用。我們一年的流水也大概要6.7百萬(wàn)了。這樣肯定也是不符合規(guī)定的。如果被查處要承擔(dān)什么相應(yīng)的責(zé)任么。我需要怎樣做能規(guī)避現(xiàn)在存在的這些風(fēng)險(xiǎn)
你好,公司幫另外一家公司承擔(dān)了電費(fèi),供電局給我們開(kāi)了13%專票,我們向這家公司收取電費(fèi)時(shí)我們開(kāi)不了電費(fèi)發(fā)票,協(xié)商開(kāi)產(chǎn)品發(fā)票,那開(kāi)多少金額的,說(shuō)加8個(gè)稅點(diǎn),這是什么意思,我們劃算嗎
老師你好,工廠有部分廠房出租,收到租戶給的租金,合同上約定了,需要開(kāi)發(fā)票需要給稅點(diǎn)給我們,人家不需要發(fā)票就收據(jù)就可以。那一直也沒(méi)開(kāi)發(fā)票,沒(méi)做租賃收入處理,報(bào)稅不也就沒(méi)計(jì)收入了嗎。那如何處理的更合理呢,是要開(kāi)發(fā)票嗎,那就是多一個(gè)增值稅對(duì)吧,還有房產(chǎn)稅是不是就按照租賃收入的12%交稅吧。還是不開(kāi)票,報(bào)稅時(shí),在未開(kāi)具發(fā)票那一欄填個(gè)租金收入的金額就可以?不然只有支出,沒(méi)有收入,是不是不合理?但交稅又增加了企業(yè)負(fù)擔(dān)
2024年把無(wú)形資產(chǎn)軟件3300元誤記到固定資產(chǎn)里了并且提了折舊1000元,到2025年8月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤已經(jīng)跨年了,怎么走會(huì)計(jì)科目把賬調(diào)過(guò)來(lái)
請(qǐng)問(wèn)下老師,我們這邊工廠是凈菜車間,凈肉車間。這種類似的工業(yè)企業(yè),因?yàn)槲覀円操I了金蝶進(jìn)銷存模塊。比如說(shuō),進(jìn)來(lái)一頭牛,或者一些牛肉。或者凈菜這種半成品。我需要新建商品,那這種一般稅率是多少。
費(fèi)用支付出去了,還沒(méi)有拿到發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師,就是今天我和老板去集團(tuán)查數(shù)據(jù),在路上我故意放慢腳步,離他后面很遠(yuǎn),這樣做對(duì)嗎?因?yàn)槲矣X(jué)得他是男的,還是走路過(guò)程離得遠(yuǎn)點(diǎn)好,但是又怕讓他感到不尊重
對(duì)公轉(zhuǎn)賬,對(duì)方開(kāi)戶行是廣東潮陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,找不到對(duì)方的開(kāi)戶行,怎么解決
小微企業(yè)利潤(rùn)總額不超300萬(wàn)的按5%,超過(guò)的部分按25%,還是超了300萬(wàn)后全部按25%算企業(yè)所得
未申報(bào)個(gè)稅能到打收入證明嗎
老師,這個(gè)例題在計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅所得額時(shí),為什么是用1500-60呀,會(huì)計(jì)上扣除了660稅法只允許扣600,會(huì)計(jì)上的利潤(rùn)總額應(yīng)該是多減了60在后面要納稅調(diào)增的,為什么當(dāng)期要減60呢,當(dāng)期算利潤(rùn)的時(shí)候不是多減了60要加回來(lái)才對(duì)嗎
老師,麻煩請(qǐng)教一下第4題,銷售折扣與折讓影響應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率,是因?yàn)殇N售折扣發(fā)生在確認(rèn)銷售收入之前,也就是發(fā)生在應(yīng)收賬款確認(rèn)之前,是這樣理解的嗎?
費(fèi)用支付出去了,還沒(méi)有拿到發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
公司抬頭一般納稅人都是一樣的稅率嗎
是的,一般納稅人是這個(gè)稅率,小規(guī)模就是增值稅是1%