您好,房產(chǎn)稅從租是1.2%,租憑不動產(chǎn)增值稅是9%,個人所得稅財務租賃所得大概20%
老師好,我們是一家電梯銷售安裝公司,但是不生產(chǎn)。其中電梯安裝是承包給個人了,現(xiàn)在個人給我們公司開安裝費發(fā)票,在電子稅務局里開電子發(fā)票。其實是我們用他們的個人名字自己進去開的,因為收入很大,所以我們想多開一些安裝費發(fā)票,金額幾十萬,這么大金額他們在年底個人所得稅匯算清繳的時候?qū)λ麄冇袥]有什么影響,需要補稅什么的嗎?一個人一年最多能開多少金額不補稅,有限額嗎?
2021年自家廠房出租代開發(fā)票需要交多少稅,房東給我們開了一張9個點66000的含稅發(fā)票,國稅5449.54我們?nèi)~承擔,另外收了我們總金額十個點6600的金額,房產(chǎn)稅減半征收,其他的還有什么費用嗎?這么高是合理的嗎
是這樣我們是賓館行業(yè)。1.有客人住宿會要求多開點發(fā)票我們會適當收取稅點2.有的客人因為單位可以報銷但實際房費沒有那么高所以會讓我們先刷多卡然后把房費部分扣除后其他的錢在以現(xiàn)金退給他們。以上這兩點我們是否存在違法問題.需要相應承擔什么樣的法律責任么。3.我們的房費進賬都進的是我個人賬戶。公帳上只相應的走了一點象征性的費用。我們一年的流水也大概要6.7百萬了。這樣肯定也是不符合規(guī)定的。如果被查處要承擔什么相應的責任么。我需要怎樣做能規(guī)避現(xiàn)在存在的這些風險
你好,公司幫另外一家公司承擔了電費,供電局給我們開了13%專票,我們向這家公司收取電費時我們開不了電費發(fā)票,協(xié)商開產(chǎn)品發(fā)票,那開多少金額的,說加8個稅點,這是什么意思,我們劃算嗎
老師你好,工廠有部分廠房出租,收到租戶給的租金,合同上約定了,需要開發(fā)票需要給稅點給我們,人家不需要發(fā)票就收據(jù)就可以。那一直也沒開發(fā)票,沒做租賃收入處理,報稅不也就沒計收入了嗎。那如何處理的更合理呢,是要開發(fā)票嗎,那就是多一個增值稅對吧,還有房產(chǎn)稅是不是就按照租賃收入的12%交稅吧。還是不開票,報稅時,在未開具發(fā)票那一欄填個租金收入的金額就可以?不然只有支出,沒有收入,是不是不合理?但交稅又增加了企業(yè)負擔
請問下,這種情況是啥意思?怎么處理?
勞務人員比較多的話可以用含稅金額申報個稅嗎?這樣就會多扣個稅可以嗎
一季度申報的70萬收入,二季度紅沖了發(fā)票,導致二季度收入為負數(shù),之前繳納的增值稅和附加稅退換嗎
老師 我是一家飲料經(jīng)營公司 一般納稅人,請問客戶用瓶蓋兌換商品,先由公司墊付商品,然后廠家再給公司兌換 會計分錄怎么做啊
老師,還問下,如果開進來一張普通飛機票的發(fā)票,上面的稅率是寫的6%,我是不是還是可以按價稅合計金額的9%算進項稅?
我月底計提工資時, 借方:銷售費用 貸方:應付職工薪酬-工資(應發(fā)數(shù)) 次月,發(fā)工資時 借方:應發(fā)職工薪酬—工資(應發(fā)數(shù)) 貸方:銀行存款—(實發(fā)數(shù)) 貸方:其他應收款—社保(個人部分) 貸方,應交稅費—個人所得稅 繳納個稅時 借方:應交稅費—個人所得稅 貸方:銀行存款 我這樣做是對的嗎,計提的時候不用體現(xiàn)計提個人所得稅吧
老師你好,4月份發(fā)工資給工人了,但沒有申報個稅,7月還可以申報嗎
房屋租賃合同簽訂日期2025.3-2025.12.31發(fā)票未開、租金未收、應該在什么時候確認收入?
這是一家新的公司,今年5月份成立的,請問這個啟用日期寫什么,謝謝
老師,請問下,在申報季度申報的時候,那個a表上的利潤總額填的是我們做賬的賬套里面的金額,那不是有課程講的是稅法上的利潤填嗎?說的啥意思?我怎么蒙圈的呢?
公司抬頭一般納稅人都是一樣的稅率嗎
是的,一般納稅人是這個稅率,小規(guī)模就是增值稅是1%