你好,這個可以,減免稅款的分錄就涉及到。
1、收到業(yè)主繳納水費 借:銀行存款 100000 ?? 貸:其他業(yè)務(wù)收入-水費 97087.38 ?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅金 2912.62 2、支付自來水公司水費 ?? 借:其他業(yè)務(wù)成本 80000 ????? 貸:銀行存款? 80000 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅金差額部分 ?? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? 2330.10 ???? 貸:其他業(yè)務(wù)成本 2330.10 (按向業(yè)主收取款減去付自來水或供電局(100000-80000)的差額,按銷項2912.62減掉20000/1.03*3%=582.52,等于2330.10,疫情期1%) 物業(yè)公司收到水費是這樣帳務(wù)處理嗎?還是直接 借:銀行,貸:其他應(yīng)收款,支付給自來水公司是借:其他應(yīng)收賬款,貸:銀行
民間非盈利,小規(guī)模小薇企業(yè),減免稅可以寫在收入稅費分錄后面嗎?借:銀行存款 貸:提供服務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費 增值稅 借:應(yīng)交稅費(減免稅費) 貸:其他收入
老師,銀行憑證里面可以出現(xiàn)其他收益科目嗎,比如借:庫存現(xiàn)金 貸:預(yù)收賬款/居民水費 其他應(yīng)付款/其他/代收污水處理費 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/減免稅款 借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/減免稅款 貸:其他收益
進(jìn)項稅加計扣除10% 有兩種方式哪個對? 1、當(dāng)期結(jié)轉(zhuǎn)的時候: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅費) 貸:其他收益 2、下月繳納的時候: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益
支付水費做的借其他業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)貸銀行存款 收到墊付的水費 借銀行存款貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)銀行存款 對嗎
稅務(wù)師比如說今年安徽考過了一科 以后其他的科在別的地方考 可以嗎
三季度差成本票,可以暫估嗎?
老師,21年我們公司開具了一張10萬的普票給對方公司,對方公司一直無力償還,現(xiàn)在協(xié)商給對方公司減免2萬,這2萬直接入壞賬嗎,還是把原來10萬發(fā)票紅沖掉,重新開8萬的票,那個方法比較合理
老師 請問我們的研發(fā)費用為什么抵減了又加回來 總之沒有享受過優(yōu)惠 這是啥情況
老師:消毒柜一般年限是多少年
我們銷售冷飲,開票給學(xué)校,學(xué)校冷飲是賣給學(xué)生的,像他們收到發(fā)票怎么做賬
老師您好,我們是一般納稅人企業(yè),我們開票的是奪個點的簡易計稅,有收到進(jìn)項票。增值稅申報時需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出,請問增值稅報表需要如何填報
生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)銷200萬,出口100萬,稅附2點,退稅率9%,那我要掃多少元進(jìn)項發(fā)票?
我們銷售冷飲,開票給學(xué)校,學(xué)校冷飲是賣給學(xué)生的,像他們收到發(fā)票怎么做賬
老師,應(yīng)收賬款期末余額為借方負(fù)數(shù)那是不是應(yīng)付賬款?
老師,如果這樣寫 借:庫存現(xiàn)金 貸:預(yù)收賬款/居民水費 其他應(yīng)付款/其他/代收污水處理費 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/減免稅款 月末統(tǒng)一做轉(zhuǎn)賬憑證 借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/減免稅款 貸:其他收益 這樣可以嗎
這個具體的業(yè)務(wù)是啥?
收入居民水費
收取居民水費
如果這個稅最后免,是這樣做。
老師,您說的最后免是什么意思啊,是按照第一種還是第二種呢
你這個稅,計入了減免稅款,是因為他免稅嗎?
是的,那是應(yīng)該收取的時候就做,還是可以月末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)呢
統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn),從減免稅款做到其他收益, 借:庫存現(xiàn)金 貸:預(yù)收賬款/居民水費 其他應(yīng)付款/其他/代收污水處理費 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/減免稅款 月末統(tǒng)一做轉(zhuǎn)賬憑證 借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/減免稅款 貸:其他收益 是這個分錄。