您好,你認證選不抵扣就可以了,你現(xiàn)在是抵扣了嗎?
老師,你好,請問下我公司是一般納稅人,收到進項發(fā)票一張,沒有開銷項開票,這次進項發(fā)票需要處理嗎?報增值稅時要填寫嗎
請問有個工程項目開票是簡易計稅的 這個工程沒有進項發(fā)票抵扣但是我們公司有留底進項,那我們申報增值稅可以抵增值稅嗎? 還是這個簡易計稅的銷項一定要支付的?
我們是一般納稅人簡易計稅,增值稅申報是表二,有認證發(fā)票,進項稅額轉(zhuǎn)出需要填嗎
老師:請教一個問題,我們簡易計稅項目,7月份收到一張專票,我忘記了,遭抵扣了進項,現(xiàn)在8月份申報,發(fā)現(xiàn)了,需要進項轉(zhuǎn)出,我這種更改7月份增值稅申報表,進項轉(zhuǎn)出,有滯納金沒有?可以在8月份申報的時候進項轉(zhuǎn)出?
請教一個問題,我們簡易計稅項目,7月份收到一張專票,我忘記了,就抵扣了進項,現(xiàn)在8月份申報,發(fā)現(xiàn)了,需要進項轉(zhuǎn)出,我這種更改7月份增值稅申報表,進項轉(zhuǎn)出,有滯納金沒有?
稅務打電話讓我進項轉(zhuǎn)出,我要怎么更改報表
打開增值稅申報表附表二,找到第二部分進項稅額轉(zhuǎn)出額。
這樣的,把附個二填上,就出現(xiàn)進項稅額轉(zhuǎn)出,申報就可以了是嗎
是的, 是的,就是這樣的
好的呢,謝謝哈,我來更改
不客氣,很高興為你服務