同學(xué)你好 很高興為你解答 嚴(yán)格說需要調(diào)整以前的賬務(wù) 因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒有損失 或者可以直接確認(rèn)當(dāng)期的營業(yè)外收入
老師,請問前幾年有兩臺固定資產(chǎn)處置損益轉(zhuǎn)了營業(yè)外支出,其實(shí)還是可以用,于是本月賣給另外的廠家,那我們收的這個(gè)款是直接沖減營業(yè)外支出嗎
老師,請問前幾年有兩臺固定資產(chǎn)處置損益轉(zhuǎn)了營業(yè)外支出,實(shí)物還在公司,于是本月賣給另外的廠家,那我們收的這個(gè)款是直接沖減營業(yè)外支出嗎
老師,我們公司有幾筆應(yīng)收賬款收不回來,因?yàn)槟菐讉€(gè)公司撤銷了,不存在了,請問這樣的,需要提供什么資料我們公司可以把這些應(yīng)收賬款沖營業(yè)外支出,是可以在稅前扣除的嗎?
老師,去年4月我們公司(今年8月升為一般納稅人)購進(jìn)了一輛二手車原值7500,從去年5月一直計(jì)提折舊,直線法折舊,今年10月出售了賣了3000,未開票,私對公直接轉(zhuǎn)給我們公戶,我不想繳稅,所以賬務(wù)處理,借 固定資產(chǎn)清理(原值減累計(jì)折舊)借 累計(jì)折舊 貸 固定資產(chǎn)(原值),收到出售價(jià)款,借 銀行存款3000,貸 固定資產(chǎn)清理3000 ,結(jié)轉(zhuǎn)損益 借 營業(yè)外支出 貸(固定資產(chǎn)清理余額),這樣對嗎
老師,1、增值稅申報(bào)因漏報(bào)造成有幾筆沒有申報(bào)到,開票系統(tǒng)大于申報(bào)表而且是跨年要怎么處理呢?2、2021年年處置了一批固定資產(chǎn)使得企業(yè)所得稅年報(bào)跟增值稅收入有差異,要怎么處理?3、年報(bào)中的A105090中的7固定資產(chǎn)損失是怎么填寫的?資產(chǎn)損失直接計(jì)入本年損益金額是填寫固定資產(chǎn)處理后的虧損嗎(營業(yè)外支出)?資產(chǎn)處置收入是填賣出的金額不含稅?資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是填賣出車輛的原值嗎?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過來,過了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
當(dāng)時(shí)的賬是這么做的
借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡易計(jì)稅