你好,不是的,借固定資產(chǎn)清理累計折舊6270, 貸固定資產(chǎn)14420, 借銀行存款4850, 貸固定資產(chǎn)清理4850除以1.13 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項, 然后再把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出里面。
賬面只有累計折舊,和固定資產(chǎn)原價,沒有殘值,折舊完了,做固定資產(chǎn)清理,直接做,借,累計折舊,貸固定資產(chǎn)??如果做了殘值,就是借,固定資產(chǎn)清理,累計折舊,貸,固定資產(chǎn)?
請問收到出售固定資產(chǎn)后的價款4850,分錄是借銀行存款4850,貸固定資產(chǎn)清理嗎?
我們公司處理固定資產(chǎn)賣了4850,折舊折了6270,固定資產(chǎn)原價是14420,請問收到出售價款是借銀行4850,貸固定資產(chǎn)清理4850,處理固定資產(chǎn)是:借固定資產(chǎn)清理4850,累計折舊6270,營業(yè)外支出3300,貸固定資產(chǎn)14420嗎?
請問,處置固定資產(chǎn) ①借 固定資產(chǎn)清理 12 累計折舊 2 貸 固定資產(chǎn) 14 ②借銀行存款 13 貸 固定資產(chǎn)清理 13 ③ 借固定資產(chǎn)清理 1 貸 營業(yè)外收入-固定資產(chǎn)處置收益 1 是這樣做分錄嗎
老師你好,固定資產(chǎn)報廢清理,是借固定資產(chǎn)清理,累計折舊,貸固定資產(chǎn)。然后借營業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理嗎?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
如果你是小規(guī)模的話,它的稅率是1%的。
老師,我們這個沒有算稅額
固定資產(chǎn)清理,一正一負就沒有了,怎么結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出呢?
你需要算稅費的。你好,借方的固定資產(chǎn)清理是。8150 貸方的是4850除以1.13,它會有余額的。
老師,您看下假如不計稅額的情況下,分錄是這樣的么?
對的,是的,這個是企業(yè)會準(zhǔn)則做賬。
請問中國準(zhǔn)則會計政策該用哪個分錄呢?
不好意思,新會計準(zhǔn)則
啊,那就是你指上面做的那一。
請問新會計準(zhǔn)則的科目也是用資產(chǎn)處置損益嗎?
對的,是的,是這么做的,是這么理解的。