你好,是的,是這樣處理的
老師你好,我們企業(yè)有臺車賣了,固定資產(chǎn)清理的分錄,借:累計折舊,固定資產(chǎn)清理,貸:固定資產(chǎn);借:庫存現(xiàn)金,貸固定資產(chǎn)清理,應交稅費_銷項;假如是處置損失,借:營業(yè)外支出,貸:固定資產(chǎn)清理,對嗎
分錄為: 一、借:固定資產(chǎn)清理,累計折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 二、 發(fā)生清理費用時: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 三、 處置的收入: 借:銀行存款等相關(guān)科目, 貸:固定資產(chǎn)清理, 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)。 四、 清理凈損益: 1、 如果是凈收益: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:營業(yè)外收入, 2、 如果是凈損失: 借:營業(yè)外支出, 貸:固定資產(chǎn)清理
出售固定資產(chǎn),分錄是 借累計折舊 固定資產(chǎn)清理 貸固定資產(chǎn) 借庫存現(xiàn)金 貸固定資產(chǎn)清理 借固定資產(chǎn)清理 貸應交稅費 借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理 一、這樣做對嗎? 二、那金蝶軟件利潤表收入這塊不會顯示這筆收入了對嗎?
老師你好,固定資產(chǎn)報廢清理,是借固定資產(chǎn)清理,累計折舊,貸固定資產(chǎn)。然后借營業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理嗎?
請問我公司處理空調(diào)和辦公桌,收現(xiàn)金4700我全計分錄如下?:借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 收現(xiàn)金借:現(xiàn)金 貸:固定資產(chǎn)清理 付清理費:借:固定資產(chǎn)清理 貸:現(xiàn)金 計提稅金:借:固定資產(chǎn)清理 貸:應交稅費-銷項 結(jié)轉(zhuǎn)借:資產(chǎn)處置損益,貸:固定資產(chǎn)清理
老師好!請教一下才發(fā)現(xiàn)24年12月份把公司還款鄧涌60萬計入了:其他應付款-鄧涌借方60萬負債表上顯示在預收賬款其實是應計入其他應付款-法人鄧涌借60萬余額還是在其他應付款的貸方名字重復了導致記錯了現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)怎樣調(diào)整?
老師,外購的固定資產(chǎn)或者是外購的用于生產(chǎn)固定資產(chǎn)的工程物資的進項稅是可以抵扣的
用友軟件,想調(diào)去年的賬,怎么操作啊?具體步驟是啥?
老師您好我們是小規(guī)模納稅人,租房子開酒店,現(xiàn)在是籌建期購買的熱水器26000元單個價格800元,我這個用什么科目,如何寫分錄。
辛苦圖片這個老師說下謝謝
辛苦圖片這個老師說下謝謝
麻煩圖片這個老師說下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營者,甲公司購買化妝品500元,發(fā)票為李三代開的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?
應收融資租賃款為什么不是15+15*(p/A,6%,2) 與未被擔保的公允價值有什么關(guān)系
請問老師,集團內(nèi)部的借款支出,必須滿足實際支付和取得發(fā)票。兩個條件么?政策依據(jù)是什么呢?謝謝
因為沒有給對方開票,那我電子稅務局報表的時候就填到附表一未開票收入對嗎
恩,在未開票收入申報
那主表的銷售收入就和我賬上的收入數(shù)對不上了,怎么辦,利潤表營業(yè)收入欄也體現(xiàn)不出來賣車的收入
申報數(shù)比賬上收入數(shù)大沒事的,按實際申報就可以
那我報利潤表的時候就按賬上的收入金額填報就可以了唄
是的,按賬上報就可以了
好的謝謝老師
不客氣,祝您學習愉快