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老師,我企業(yè)稅務0.81%,現在1-10元銷售收入2616901.68,留抵稅額14333.04元,預計開票不含稅616989.77元,銷項稅額29510.23元,請問我還需要開多少進項9%的費用發(fā)票

2021-11-25 08:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-11-25 08:08

學員你好,0.81%是稅負吧

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快賬用戶7970 追問 2021-11-25 08:21

是的老師,時增值稅稅負

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齊紅老師 解答 2021-11-25 08:39

應交稅費=(2616901.69+616989.77)*0.81%=26194.52 進項稅額=29510.23-26194.52=3315.71 這樣計算你就不用再開了 你是不是數據有漏的,之前交過稅沒有

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快賬用戶7970 追問 2021-11-25 08:41

交給19991元增值稅

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齊紅老師 解答 2021-11-25 08:46

已經交過19991元了的話 進項稅額=29510.23-(26194.52-19991)=23306.71 23306.71-留抵14333.04=8973.67 8973.67/9%=99707.44不含稅金額

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快賬用戶7970 追問 2021-11-25 08:49

老師,我這個銷售額里有免稅項目,要去掉嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-25 08:57

你這個稅負率算免稅收入了嗎

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快賬用戶7970 追問 2021-11-25 09:09

算了,老師

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齊紅老師 解答 2021-11-25 09:22

那銷售額里就也要加上

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快賬用戶7970 追問 2021-11-25 14:16

老師,我數據給錯了,1-10月銷售額2362108.37元,預計銷售額264989.77元,銷項稅額29510.23元,稅負還是0.81%,老師,麻煩你在幫我算一下,9%的進項發(fā)票開多少

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快賬用戶7970 追問 2021-11-25 14:17

已經增值稅19991元

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齊紅老師 解答 2021-11-25 14:44

應交稅費=(2362108.37+264989.77)*0.81%=21279.49 已經交過19991元了的話 進項稅額=29510.23-(21279.49-19991)=28221.74 28221.74-留抵14333.04=13888.7 13888.7/9%=154318.89不含稅金額

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快賬用戶7970 追問 2021-11-25 14:47

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-11-25 14:48

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學員你好,0.81%是稅負吧
2021-11-25
同學您好! 答:上月銷項58394.26-進項92399.93=-34005.67元,如果是13%的增值稅率,還可以開增值稅發(fā)票金額=34005.67÷13%=261582.07元。
2021-01-04
你好,這個月不用勾選發(fā)票,你都不需要交稅,你的銷項這個稅額固定了是嗎?
2024-09-13
您好,當月的銷項發(fā)票的不含稅收入為96122.54元,扣除已經開的14945.13元,還需要開81177.41元的發(fā)票。
2021-12-21
你好 1,0 2,10000×9% 3,0 4,10848÷1.13×13%+10464÷1.09×9% 5,390+260 你計算一下結果
2022-12-13
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