學員你好,0.81%是稅負吧
我是一般納稅人,上月不含稅銷售收入504612.8元。銷項稅58394.26元,進項稅額92399.93元, 留底稅額34005.67元,麻煩老師幫我算一下我還能開多少的銷售發(fā)票?
老師,我企業(yè)稅務0.81%,現在1-10元銷售收入2616901.68,留抵稅額14333.04元,預計開票不含稅616989.77元,銷項稅額29510.23元,請問我還需要開多少進項9%的費用發(fā)票
提問:老師,已知進項稅額10957.97元,已知稅負1.6%,怎么計算出當月的銷項發(fā)票的不含稅收入,累計的不含稅收入3707161元,銷項發(fā)票開了一部份,不含稅收入14945.13元,銷項稅額1942.87元,進項稅額轉出5963.54元,稅負定了1.6%,怎么倒推出客戶還需要開多少金額的發(fā)票呀?我算不出來[捂臉],請老師幫幫忙,謝謝
3、采用分期收款方式向某家電批發(fā)企業(yè)銷售C型電視機1500臺,不含稅售價2000元,購銷合同規(guī)定,本月收取1/3的價款,開出專用發(fā)票,稅率13%。第三個業(yè)務中企業(yè)應納銷項稅額為()萬元。4、購進原材料取得專用發(fā)票,不含稅金額200萬元,稅率13%。購進工作服一批,取得專用發(fā)票,不含稅金額20萬元,稅率13%。購進辦公用品一批,取得普通發(fā)票,金額1000元,稅率13%。第四個業(yè)務中企業(yè)可抵扣的進項稅額為()萬元。5、購進大型生產線,專用發(fā)票上注明不含稅金額2000萬元,稅率13%。同時取得運費專用發(fā)票上注明不含稅金額20000元,稅率9%。第五個業(yè)務中企業(yè)可抵扣的進項稅額為()萬元。
(1)從小規(guī)模納稅人處購入材料一批,取得普通發(fā)票上 注明的價稅合計金額30000元。計算允許抵扣的進項稅 額是多少 (2)從某增值稅一般納稅人處購進貨物,取得普通發(fā) 票,支付價稅合計金額45200元,支付運輸企業(yè)(增值 稅小規(guī)模納稅人)不含稅運輸費10000元,取得稅務機 關代開的增值稅專用發(fā)票。計算允許抵扣的進項稅額是 多少 (3)采用預收款方式銷售電腦5臺,合同中約定,每臺 電腦不含稅售價為5000元,本月20日收取全部貨款,電 腦于下月發(fā)出。計算應確認的銷項稅額是多少? (4)銷售調制乳、鮮奶分別取得含稅銷售收入10848 元、10464元;銷售蔬菜取得銷售收入20000元。計算應 確認的銷項稅額是多少? (5)銷售空調并負責安裝,取得含稅空調銷售收入 3390元,含稅安裝勞務收入226元。計算應確認的銷項 稅額是多少
招待客戶產生的住宿費對應的發(fā)票如果開增值稅專用發(fā)票,是跟公司經營業(yè)務有關的,可以抵扣進項稅嗎
老師:請問公司股權變更,如果之前沒有實繳過出資額,就可以直接去全程電子化進行變更是嗎?如果有實繳,是不是還要提供稅務上的完稅證明?。?/p>
企業(yè)受托代管敬老院,牽扯民政特困人員,做賬原則本該是權責發(fā)生制,但民政給的企業(yè)養(yǎng)老院做賬指南中是以收付實現制為原則,我們該如何選擇
老師,被審計單位2022年和一家公司簽的可研編制合同,38萬,當時付了24萬,剩下的到現在都沒付,這種合理嗎?
收付實現制下,購入存貨,沒有付款如何記賬
老師,一建筑勞務公司可以作為一工程施工總承包單位嗎?
賬上掛的其他應收款,收不回來,沒有票據,如何賬務處理
老師,公司現在已經弄完稅務清稅證明了,接下來工商注銷,怎么選簡易注銷還是一般注銷呀?怎么要怎么看的呀?
老師好!公司從私發(fā)處采購的食堂肉菜,還有支付給個人的采購運費,都沒有發(fā)票,這個怎么處理合規(guī)?。?/p>
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
是的老師,時增值稅稅負
應交稅費=(2616901.69+616989.77)*0.81%=26194.52 進項稅額=29510.23-26194.52=3315.71 這樣計算你就不用再開了 你是不是數據有漏的,之前交過稅沒有
交給19991元增值稅
已經交過19991元了的話 進項稅額=29510.23-(26194.52-19991)=23306.71 23306.71-留抵14333.04=8973.67 8973.67/9%=99707.44不含稅金額
老師,我這個銷售額里有免稅項目,要去掉嗎
你這個稅負率算免稅收入了嗎
算了,老師
那銷售額里就也要加上
老師,我數據給錯了,1-10月銷售額2362108.37元,預計銷售額264989.77元,銷項稅額29510.23元,稅負還是0.81%,老師,麻煩你在幫我算一下,9%的進項發(fā)票開多少
已經增值稅19991元
應交稅費=(2362108.37+264989.77)*0.81%=21279.49 已經交過19991元了的話 進項稅額=29510.23-(21279.49-19991)=28221.74 28221.74-留抵14333.04=13888.7 13888.7/9%=154318.89不含稅金額
謝謝老師
可否給個五星好評