同學您好! 答:上月銷項58394.26-進項92399.93=-34005.67元,如果是13%的增值稅率,還可以開增值稅發(fā)票金額=34005.67÷13%=261582.07元。
老師我們是食品加工銷售的,現在我有留底進項稅額是6403.6元,稅負率是1.2%我要算出不含稅銷售額是多少?稅又是多少?答案是不含稅銷售額是54267.77元,稅是7054.81元,對嗎?
老師,我有一筆無票租賃收入,不含稅收入是622968.7元,銷稅額56067.18元,進項稅額是1433元,我填寫報表的時候,繳納的稅款沒有把進項的1433元抵扣掉,麻煩老師幫我看一下
我是一般納稅人,上月不含稅銷售收入504612.8元。銷項稅58394.26元,進項稅額92399.93元, 留底稅額34005.67元,麻煩老師幫我算一下我還能開多少的銷售發(fā)票?
老師,我企業(yè)稅務0.81%,現在1-10元銷售收入2616901.68,留抵稅額14333.04元,預計開票不含稅616989.77元,銷項稅額29510.23元,請問我還需要開多少進項9%的費用發(fā)票
麻煩問下,8月份增值稅上期留底稅額是29812.01元,9月份已開出不含稅銷售額137614.68元發(fā)票,銷項稅額是12385.32元,法人問我,這個月還用開抵扣票嗎?
外貿賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的。現在我要分開個人部分咋做?。考偃?借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調到其他流動資產,是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產,但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調增,財務報表年報,利潤表和資產負債表都要調嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權投資業(yè)務: 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據上述資料,編制有關會計分錄