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由于進(jìn)項(xiàng)稅額留抵太多 我這個(gè)月想繳稅交不了 我可以在增值稅申報(bào)的時(shí)候 把今年合同簽訂但是未開發(fā)票的 收入申報(bào)在未開票收入那列嗎 繳納增值稅,申報(bào)未開票收入有什么風(fēng)險(xiǎn)?

2021-11-24 14:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-24 14:29

你好,可以的,你正常交稅了,沒有風(fēng)險(xiǎn)。

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快賬用戶4699 追問 2021-11-24 14:30

不要什么依據(jù)

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齊紅老師 解答 2021-11-24 14:30

你好,你們是銷售貨物的嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-24 14:30

銷售貨物的話可以用發(fā)貨單。

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你好,可以的,你正常交稅了,沒有風(fēng)險(xiǎn)。
2021-11-24
把本月未開票收入減去補(bǔ)開票收入填在未開票欄
2025-04-24
同學(xué)你好 開通了負(fù)數(shù)申報(bào)就可以
2021-10-22
你好;? 是的;寫負(fù)數(shù)金額 ; 你這個(gè)是真實(shí)? ?如果對比失敗 解釋即可;? ??
2022-11-11
你好 稅務(wù)局沒有發(fā)現(xiàn)的可以
2020-09-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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