你好這樣做可以的
公司預(yù)付了兩個月的房租未收到票,可以在這個月暫估這兩個月的費用嗎?付款時分錄:借預(yù)付賬款,貸銀行存款。然后再做個分錄:借管理費用-暫估款 貸:預(yù)付賬款這樣可以嗎
老師4s店已付廠家車款 發(fā)票未收,會計分錄借預(yù)付賬款貸銀行存款,到了一些車,借庫存商品 貸預(yù)付賬款—暫估預(yù)付賬款 收到發(fā)票做借 預(yù)付賬款—暫估預(yù)付賬款,應(yīng)交稅費貸預(yù)付賬款,這樣做可以嗎 都是發(fā)票未收的情況,還有公司將商品車轉(zhuǎn)為試駕車的會計分錄我還是不知道咋做
收到了半年房租發(fā)票并支付費用,會計分錄寫借:預(yù)付賬款,借:應(yīng)交稅費–增值稅進項,貸:銀行存款。然后每月攤銷,借:管理費用,貸:預(yù)付賬款??梢赃@樣做嗎?
支付房租做的分錄,借:管理費用-房租 貸:銀行存款,和借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,每月房租攤銷,借:管理費用 貸:預(yù)付賬款,這兩個分錄的區(qū)別在哪,那個分錄是呀
老師我們付了一筆款,但是沒有取得發(fā)票,這是需要暫估費用是不是分兩步做分錄:1、借:開辦費——暫估貸:預(yù)付還是應(yīng)付——暫估款;2、借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款。是這樣嗎?
老師我家賣了一臺設(shè)備,有型號18萬監(jiān)測費2萬,但是客戶要求先開15萬的,那個單位數(shù)量,單價那怎么寫
老師您好!電腦原值5000元,殘值率0%,直線法折舊,折舊年限3年,企業(yè)所得稅匯算時,需要注意什么?需要調(diào)增嗎?
計提會影響到利潤表的數(shù)據(jù)嗎
新接手一個公司,這公司一直沒開通全電發(fā)票,請問現(xiàn)在如何開通呢?
甲公司一般納稅人從農(nóng)戶手里收購小麥10000公斤,26000元,開9%收購發(fā)票(免稅),如何入賬?
老師 房開企業(yè)以土地抵欠款 都涉及哪些稅 計算土地增值稅和房開清算土地增值稅的計算方法有什么區(qū)別
老師,請問我公司辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓,未分配利潤是-100萬,凈資產(chǎn)是200萬,轉(zhuǎn)股10%,原始投資額是50萬,那是按多少轉(zhuǎn)才是安全呢,交最少的稅
建筑工程行業(yè),工程車買的保險,入什么科目?
老師,收到貨未收到未收到發(fā)票,未付款怎么入帳
工會給全體會員發(fā)放春節(jié)慰問品入什么科目?
對于長期攤銷的費用可以先做暫估計入成本嗎?
只要是真實發(fā)生的都可以的
比如一筆網(wǎng)站建設(shè)費11萬分三年攤銷,每個月攤銷額3000多,那我暫估分錄怎么做?
對管理費用或成本等。貸長期待攤費用。
借銷售費用11萬 貸長期待攤費用11萬嗎?我是已經(jīng)收到票了。之前已經(jīng)攤銷了3個月,攤銷時會計分錄是借銷售費用3000萬,貸長期待攤費用 3000
之前攤銷是借銷售費用3000,貸長期待攤費用3000。這個月再做暫估入賬也可以嗎?
之前攤銷的,只要金額正確就可以不用管啦,后面部分按照正常開消下去就好了。
我意思是這個月能不能做暫估把11萬計入當(dāng)期成本,這樣可以減少預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎
我是已經(jīng)收到票了
不可以的,要按月攤銷,不然一次性計入費用存在稅務(wù)風(fēng)險的。
因為雖然發(fā)票到了,但是這個費用是要分期承擔(dān)的。