您好!你其實(shí)操作錯(cuò)誤,沒(méi)收到錢是不用交印花稅的。 你看稅務(wù)局要不要你處理了。要么就去申請(qǐng)退稅
老師您好,我們是新辦企業(yè),12月股東實(shí)際進(jìn)賬是19萬(wàn),注冊(cè)資本是1500萬(wàn),那印花稅要交嗎,按照哪個(gè)交,其他還有什么要交印花稅的嗎。然后這個(gè)是我到電子稅務(wù)局申報(bào)的印花稅表格,分別報(bào)多少
老師,我公司注冊(cè)資本是1000萬(wàn),已交印花稅,實(shí)際到賬950多萬(wàn),稅務(wù)局說(shuō)是印花稅出現(xiàn)了負(fù)數(shù),這個(gè)需要處理嗎?
公司注冊(cè)資本200萬(wàn),已實(shí)繳130萬(wàn)印花稅已交,注銷時(shí)沒(méi)有出資70萬(wàn)印花稅還要交嗎?有的人說(shuō)要交有的說(shuō)不交?有誰(shuí)實(shí)際工作中遇到過(guò),這種情況是交還是不交?
老師,增加了實(shí)收資本,這個(gè)應(yīng)該交印花稅,還需要去稅務(wù)局怎么弄。實(shí)收資本注冊(cè)上顯示100萬(wàn),而這前賬上一直是50萬(wàn),現(xiàn)在這個(gè)月老板私人轉(zhuǎn)了10萬(wàn),可以做實(shí)收資本嗎?要將印花稅,按幾個(gè)點(diǎn)的交?
老師,注冊(cè)資金1000萬(wàn)沒(méi)有實(shí)繳,轉(zhuǎn)讓10%的股權(quán),公司未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),那就按100萬(wàn)交印花稅就行了,不需要交個(gè)稅吧
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個(gè)問(wèn)題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來(lái)所得稅是10000萬(wàn),當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問(wèn)下 木材加工廠從稅局代開(kāi)采購(gòu)免稅發(fā)票,采購(gòu)木材原材料回來(lái)加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開(kāi)了20萬(wàn)的采購(gòu)票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬(wàn)。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開(kāi)給客戶116萬(wàn),現(xiàn)在客戶只能回款90萬(wàn),想著把原來(lái)的發(fā)票紅沖了,從新開(kāi)90萬(wàn)元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來(lái)的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問(wèn)一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?