您好,對的,那樣的話,需要暫估金額
固定資產(chǎn)最終結(jié)算金額一小部分未最終定?11/1暫估轉(zhuǎn)固,借:固定資產(chǎn)一輔助設(shè)施280 固定資產(chǎn)一輔助設(shè)施一暫估20 貸:在建工程一輔助設(shè)施280 在建工程一輔助設(shè)施一暫估20 2021年結(jié)算,暫估部分23萬 借:固定資產(chǎn)一輔助設(shè)施一暫估一20 貸:在建工程一輔助設(shè)施一暫估一20 借:固定資產(chǎn)一輔助設(shè)施23 貸:在建工程一輔助設(shè)施20 銀行存款3 老師,麻煩問下這樣處理對嗎?如果不對,該怎樣改?
老師,在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)是依評估后的金額來算嗎?如果是依評估的來算,評估的金額比在建工程的金額大,那多出來的金額我要怎么做呢
老師請問固定資產(chǎn)暫估入賬金額比時間金額高,折舊需要做調(diào)整嗎?
老師請問,固定資產(chǎn)在6月記,借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款,摘要寫的暫估固定資產(chǎn),8月固定資產(chǎn)實(shí)際入賬,需要去沖暫估嗎?分錄怎么做呢?
下午好!老師,是公司固定資產(chǎn)是從在建工程轉(zhuǎn)入按合同價暫估,合同價大于在建工程,做出資產(chǎn)負(fù)債表后在建工程顯示有負(fù)數(shù)正常嗎
老師,參加國內(nèi)的展會,比如說上海的新風(fēng)展,廣州的廣交會,交給舉辦方的展覽費(fèi)屬于廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎
注冊營業(yè)執(zhí)照監(jiān)事和董事要怎么填寫
股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個稅,我們是認(rèn)繳制,我們報表凈資產(chǎn)是219萬,這個要轉(zhuǎn)讓的股東,股權(quán)占22.5%%,需要繳納多少錢個稅
老師長期待攤費(fèi)用是當(dāng)月攤銷還是次月攤銷
你好,我想問一下關(guān)于外貿(mào)企業(yè)出口退稅的問題,比如我們公司4月有一筆出口報關(guān)單,然后外購發(fā)票也是4月開的,但是出口發(fā)票5月初才開的,那我5月的時候可以申請出口免退稅申報嗎?那選擇的所屬期是202505對吧?因?yàn)槭?月申報第一筆批次就是001沒錯吧?
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費(fèi)可以稅前扣除嗎
請問老師,24年賬上做了工資,但有的沒申報,匯算怎么調(diào)整呢?
請問老師增值稅納稅申報表前期認(rèn)證本期抵扣是什么意思呢?
款項(xiàng)沒有收到不能確認(rèn)收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機(jī)器發(fā)票,機(jī)器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷暫估的成本?
老師, 我的意思是有合同的話按合同金額暫估 。那要是還沒簽合同的話, 該怎么暫估?人為估計(jì)能算暫估嗎
那樣的話不可以,因?yàn)榭隙ㄒ蟾胖澜痤~的
那就是沒有簽合同的話, 等到合同金額下來了再入賬固資咯,實(shí)在這樣理解嗎
嗯對是這個意思的哈
老師, 要是已經(jīng)運(yùn)營了, 合同金額是隔了幾個月才有的, 那就等金額有了再在入賬, 折舊的時候把沒折舊的月份補(bǔ)齊就可以是嗎?
嗯對,這樣補(bǔ)齊就可以的
對了。老師 , 還有個問題, 比如在建工程已經(jīng)運(yùn)營了,還差一個工程款C,是否可以先把有金額的轉(zhuǎn)入固資先折舊,等到有C金額, 再把C金額算到固資,進(jìn)項(xiàng)固資原值調(diào)整后再折舊,這樣可以嗎?
可以,門內(nèi)問題的這個