你好同學(xué),2017年度及以后企稅匯算清繳,企業(yè)享受優(yōu)惠事項采取“自行判別、申報享受、相關(guān)資料留存?zhèn)洳椤钡霓k理方式。因此,享受研發(fā)費(fèi)用加計扣除優(yōu)惠,不需要備案了。 小貼士:企業(yè)享受優(yōu)惠事項的,應(yīng)當(dāng)在完成年度匯算清繳后,將留存?zhèn)洳橘Y料歸集齊全并整理完成,以備稅務(wù)機(jī)關(guān)核查。留存?zhèn)洳橘Y料您可以參考《企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策事項辦理辦法》的公告(總局2018年第23號公告)附件的規(guī)定。
請問:這道題,50-12.7,50是租金,租金減利息啥意思?
舊設(shè)備的投資額是變現(xiàn)價值加抵稅,如果有每年有維修成本,需要加上么
請問:這道題2350-2200=150.購買時5萬交易費(fèi)不去掉嗎
老師個體戶經(jīng)營范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報驗了。風(fēng)險大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項有符合資本化支出的,答案能選這個嗎?
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
老師,6月申報個稅的時候,人事有一部分人的工資沒到我這里來,所以,有幾個人就漏申報個稅了。我申報7月份的可以把6月份工資加起來一起申報嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計提230,說明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時,應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計提直接做分錄嗎?要怎么做
所以是不是我做好底稿,我就可以自行享受研發(fā)加計了
是的同學(xué),可以自行享受
老師,有沒有相關(guān)底稿模板,我想按照模板做一下,謝謝
研發(fā)多欄賬,這個是在賬上列支后,從賬上導(dǎo)出的。其他備查資料你可以問下當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)局,看是否有統(tǒng)一的模板