你好同學(xué),2017年度及以后企稅匯算清繳,企業(yè)享受優(yōu)惠事項采取“自行判別、申報享受、相關(guān)資料留存?zhèn)洳椤钡霓k理方式。因此,享受研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠,不需要備案了。 小貼士:企業(yè)享受優(yōu)惠事項的,應(yīng)當(dāng)在完成年度匯算清繳后,將留存?zhèn)洳橘Y料歸集齊全并整理完成,以備稅務(wù)機關(guān)核查。留存?zhèn)洳橘Y料您可以參考《企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策事項辦理辦法》的公告(總局2018年第23號公告)附件的規(guī)定。
老師。我想問哈,我們是生產(chǎn)型企業(yè),有研發(fā)費用,可以加計扣除不?還是只有申請到了高新企業(yè)才能享受加計扣除?如果有研發(fā)費用,是不是要做研發(fā)費用臺賬,是高新企業(yè)要做研發(fā)費用臺賬。還是一般的企業(yè)也要做研發(fā)費用臺賬?
老師請問一下,什么樣的企業(yè)可以享受研發(fā)費用 需要企業(yè)有什么資質(zhì)加計扣除我們是中關(guān)村高新企業(yè) 這種能不能研發(fā)費用加計扣除啊不是國高新
老師,請教個問題,我們是新辦企業(yè),有很多新品測試,我這個可以做研發(fā)費用,享受研發(fā)加計扣除嗎?我要不要去稅務(wù)局備案才可享受
公司今年做高新企業(yè)認(rèn)證,但是還沒拿到高新證書,可是做認(rèn)證的人要求我們在做去年所得稅匯算清繳時填寫研發(fā)費用加計扣除表,這樣操作可以嗎?不是拿到證書那年才可以享受研發(fā)費用加計扣除嗎
老師們,下午好!請問關(guān)于高新企業(yè)研發(fā)費加計扣除,是否一定要成為高新企業(yè)才可以享受優(yōu)惠?還沒有成為高新企業(yè)之前的研發(fā)費用也是可以提前享受嗎?
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨保管原始憑證資料??
老師,個人獨資個人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個問題,分錄如何做?在第三季申報所得稅時,計算錯誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費用 10000 貸: 應(yīng)交稅費_所得稅 10000 然后更正了報表,所得稅是 9800, 這個分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個進項稅和加計抵扣怎么計算啊
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
所以是不是我做好底稿,我就可以自行享受研發(fā)加計了
是的同學(xué),可以自行享受
老師,有沒有相關(guān)底稿模板,我想按照模板做一下,謝謝
研發(fā)多欄賬,這個是在賬上列支后,從賬上導(dǎo)出的。其他備查資料你可以問下當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)局,看是否有統(tǒng)一的模板