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老師,我2020年有一筆賬是買禮品送客戶,當(dāng)時(shí)入了招待費(fèi),現(xiàn)在稅務(wù)局讓更正成視同銷售,這樣是需要入視同銷售的嗎?如果如視同銷售的話分錄該怎么做,需要調(diào)整2020年的賬呢還是直接做相反的

2021-11-22 20:41
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-22 20:41

你好,購(gòu)買的用于贈(zèng)送需要視同銷售,現(xiàn)在直接做相反的就可以。

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你好,購(gòu)買的用于贈(zèng)送需要視同銷售,現(xiàn)在直接做相反的就可以。
2021-11-22
你好,借銷售費(fèi)用 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅
2024-03-06
你好? ?那這個(gè)貨物要退回來給倉(cāng)庫(kù)嗎?? ?
2021-01-19
稽查局的觀點(diǎn)正確。稅法規(guī)定購(gòu)買酒用于交際應(yīng)酬需視同銷售,會(huì)計(jì)處理應(yīng)體現(xiàn)視同銷售過程,但貴公司之前直接計(jì)入管理費(fèi)用。稅務(wù)調(diào)整時(shí),因費(fèi)用已扣除,不能再重復(fù)扣除成本,所以只調(diào)增收入 10 萬,調(diào)增利潤(rùn) 10 萬,以符合稅法要求,同時(shí)還需關(guān)注增值稅和個(gè)人所得稅的相關(guān)處理。
2025-04-11
之前開的發(fā)票,紅沖借預(yù)收賬款負(fù)數(shù) 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借預(yù)收賬款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。那這這不有差額6000。
2025-05-08
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