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某旅游公司組織100人旅游團外出旅游,每人收取旅游費¥800旅游中,由公司支付每人房費¥140餐費¥160交通費¥130門票等費¥70請計算,該公司是不是應(yīng)差額繳納增值稅,另外開票時是按800開具還是差額開具

2021-11-21 08:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-21 08:11

你好 你開兩張發(fā)票,那么不能按照差額開,要按照800 如果是開一張發(fā)票,那么扣除掉這些費用,差額開

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快賬用戶2774 追問 2021-11-21 08:15

不管開幾張是不是都要列明細?開一張票的話,項目名稱怎么寫

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齊紅老師 解答 2021-11-21 08:16

你差額開要寫明細的 什么???

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快賬用戶2774 追問 2021-11-21 08:17

差額的該怎么開,開票欄貨物名稱怎么寫

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齊紅老師 解答 2021-11-21 08:19

你要開旅游服務(wù)啊

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快賬用戶2774 追問 2021-11-21 08:19

說的明細是指,旅游費-代訂房費,旅游費-代訂餐費

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齊紅老師 解答 2021-11-21 08:21

你這個可以這樣開啊

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你好 你開兩張發(fā)票,那么不能按照差額開,要按照800 如果是開一張發(fā)票,那么扣除掉這些費用,差額開
2021-11-21
你好 (1)差額計算銷項稅額可以扣除的費用=53%2B15.9=68.9萬元 應(yīng)納增值稅=(106-68.9)÷(1%2B6%)×6%-0.2=1.9萬元 借:銀行存款106萬元 貸:主營業(yè)務(wù)收入100萬元 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)?6萬元 借:主營業(yè)務(wù)成本68.9萬元 貸:銀行存款68.9萬元 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減) 3.9萬元? 貸:主營業(yè)務(wù)成本3.9萬元 (2)小規(guī)模納稅人應(yīng)納增值稅額=銷售額÷(1%2B3%)×征收率3%=(106-68.9)÷(1%2B3%)×3%=1.08 借:銀行存款106萬元 貸:主營業(yè)務(wù)收入100萬元 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅? 3.08萬元 借:主營業(yè)務(wù)成本? 68.9萬元 貸:銀行存款? ? 68.9萬元 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅? 2萬元? 貸:主營業(yè)務(wù)成本? ? 2萬元
2022-10-05
你好 你這里代扣代繳的境外旅游公司增值稅 就是支付另外旅游費63.6/1.06×6%
2020-10-14
你好,這里所指不得開具專票的部分指的是扣除的部分,也就是支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業(yè)的旅游費用這部分。
2024-01-15
你好同學(xué) 計算當月該食品廠應(yīng)納增值稅稅額=(25750/1.03%2B60000)*0.03 該旅行社7月應(yīng)繳納的增值稅稅額=(80-58%2B110-70%2B40%2B27-13)/1.06*0.06
2022-09-02
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