你好對(duì)的 是這么做的
1.小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn),這是指的是當(dāng)年1-12月還是連續(xù)12月即可呢比如本年4月-下一年的3月這12個(gè)月呢?
小微企業(yè)其中一個(gè)條件,應(yīng)納稅所得額不能超過(guò)300萬(wàn),這個(gè)300萬(wàn)是指本年度納稅還是指可以彌補(bǔ)以前年度虧損后的應(yīng)納稅所得額呢?
小微企業(yè)的年度應(yīng)納稅額不超過(guò)300萬(wàn),指的是收入總額不超300萬(wàn)
小微企業(yè),年應(yīng)納稅所得額,不超過(guò)300萬(wàn),是指的一個(gè)完整的會(huì)計(jì)年度,1-12月么?
關(guān)于小微企業(yè)說(shuō)法正確的有()(5.0)A對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分自2019年1月1日至2024年12月31日減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。B對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分自2019年1月1日至2024年12月31日減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。C自2021年1月1日至2022年12月31日年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)的部分減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。D自2021年1月1日至2022年12月31日年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)的部分減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額
老師,您好。請(qǐng)問(wèn)公司名稱用省級(jí)名稱,有什么關(guān)系嗎?注冊(cè)資金有限嗎,后期變更或是注銷會(huì)有什么問(wèn)題嗎?
老師 有家公司的股東注冊(cè)公司的時(shí)候用的他的中華人民共和國(guó)外國(guó)人永久居住證辦理的 他是屬于外商企業(yè)嗎 但是填工商年報(bào)的的時(shí)候 它是跳出來(lái)外國(guó)投資商信息讓填的
一般納稅人電商公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是專用發(fā)票,因?yàn)槎际琴u(mài)給個(gè)人,不能開(kāi)專用發(fā)票,都是開(kāi)普票,這沒(méi)問(wèn)題吧,
給項(xiàng)目組項(xiàng)目推進(jìn)費(fèi)用10萬(wàn),記什么科目
沒(méi)有到年末就需要分紅,未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),本年利潤(rùn)是正數(shù)。應(yīng)該怎么操作,分錄是什么?
24年的房租付了一筆33萬(wàn)5年的房租,全部計(jì)入費(fèi)用了,沒(méi)有攤銷的話,現(xiàn)在調(diào)整去年的,是直接調(diào)整以前年度損益嗎?
老師,我們公司的退稅申報(bào)和外賬給人家在做,為什么我在電子稅務(wù)局看不到他配單的數(shù)據(jù),他也沒(méi)有跟我要導(dǎo)電子口岸的報(bào)關(guān)數(shù)據(jù),這是為什么呢?他是怎么申報(bào)的呢
一般納稅人進(jìn)口貨物銷售給個(gè)人,怎么交增值稅的
請(qǐng)問(wèn)老師,開(kāi)跨市的發(fā)票的時(shí)候,合同編碼怎么生成呀?沒(méi)有預(yù)繳
提問(wèn) 老師 固定資產(chǎn)年初42萬(wàn) 折舊0 期末固定資產(chǎn)35萬(wàn)元 折舊16萬(wàn)多 請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳資產(chǎn)折舊的 資產(chǎn)原值填寫(xiě)多少