你好? ? 你們年應(yīng)納稅所得額? 是說的彌補(bǔ)虧損后的? ?是的?
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    小微企業(yè)其中一個(gè)條件,應(yīng)納稅所得額不能超過300萬,這個(gè)300萬是指本年度納稅還是指可以彌補(bǔ)以前年度虧損后的應(yīng)納稅所得額呢?
請問小微企業(yè)條件資產(chǎn)不超過5000萬、人數(shù)不超過300人、應(yīng)納稅所得額不超過300萬,這個(gè)應(yīng)納稅所得額是賬上利潤-加計(jì)扣除-以前年度可以彌補(bǔ)的虧損對吧?
小微企業(yè)其中一個(gè)條件應(yīng)納稅所得額不超過300萬,這個(gè)應(yīng)納稅所得額=當(dāng)年會(huì)計(jì)利潤-研發(fā)加計(jì)扣除-上年匯算清繳后結(jié)轉(zhuǎn)下年可以彌補(bǔ)的虧損,這樣理解對嗎?
小微企業(yè)的年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元,這個(gè)300萬是否是扣除以前年度彌補(bǔ)虧損之后的?
小微企業(yè)指從事國家非限制行業(yè)同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元,這是小規(guī)模納稅人條件下 老師如果年應(yīng)稅所得額超過300萬,或500萬可以是小微企業(yè)嗎?
                老師,請問FOB出口,從廠家 到 港口的陸運(yùn)費(fèi),是走的貨代。貨代給我們開6%的發(fā)票對不對?
老師公司想轉(zhuǎn)讓股權(quán),10月份利潤表本年累計(jì)凈利潤虧損150萬,資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益期末數(shù)138萬,轉(zhuǎn)讓股份金額8000元。這種情況需要按哪個(gè)數(shù)繳納個(gè)稅呢,謝謝
幫我看下,我每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是這么結(jié)轉(zhuǎn)的,然后報(bào)8月份稅的時(shí)候多計(jì)提了363.95元的未交增值稅,這個(gè)月我把這個(gè)金額這么沖對嗎
老師,對方公司給我們打款,金額不大,一千多塊錢,備注的報(bào)銷款,應(yīng)該是貨款,對方是國企,打款審批比較慢,如果這次退款,再重新打款就會(huì)很長時(shí)間,不退款重新打款,對我們有影響嗎
老師好,公司之前欠稅20萬,這月留抵抵欠了5萬,現(xiàn)在交5萬,增值稅申報(bào)表往哪里填呢
老師,我已經(jīng)結(jié)賬了,稅務(wù)來電說讓調(diào)一下2.3季度的所得稅交少了?我怎么調(diào),在第四季度調(diào)還是二三季度修改?
老師,確實(shí)沒讀懂這個(gè)題,在確保最低現(xiàn)金余額1000的情況下,仍短缺6000,怎么實(shí)際現(xiàn)金短缺就是5000呢,麻煩老師解答一下,確實(shí)沒理解
合伙個(gè)人獲得合伙企業(yè)購買登記在個(gè)人名下房為什么不是分紅?
老師,這句話是什么意思,資金收付款就是被掛靠和掛靠方一起共同用財(cái)務(wù),然后開立一個(gè)專用的賬戶,收付款手機(jī)號掛靠方要知道。
領(lǐng)導(dǎo)買了兩部手機(jī),2演萬元,這個(gè)怎么做賬

