您好 可以下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候加入或者更正上個(gè)月的申報(bào)表
上個(gè)月增值稅報(bào)稅沒有加未開票收入,已經(jīng)申報(bào)了,怎么辦,謝謝
老師們好,若上月申報(bào)了增值稅未開票收入(客人不需要開票),本月客人又想開票了來開票了,本月申報(bào)時(shí)該如何沖減上月未開票收入?會(huì)不會(huì)涉及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?謝謝!
老師,未開票收入在上期已經(jīng)申報(bào)增值稅(季度未超30萬已免),上期未開票的在本期又開票了,本季度收入超過30萬了,小規(guī)模增值稅申報(bào)表里面沒有負(fù)數(shù)填列這一欄,(按開票金額報(bào)本月收入大于實(shí)際收入,按實(shí)際收入這部分稅又沒有繳到),該怎么申報(bào)?
請(qǐng)問老師,如果賬上有計(jì)提未開票收入和未開票銷項(xiàng)稅額,到申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),只填了已開票稅額和收入,沒有填未開票稅額和收入,這樣怎么辦?謝謝
10月份做的未開票收入,已經(jīng)申報(bào)增值稅,現(xiàn)在已經(jīng)開票,但是11月份和12月份沒有沖回未開票收入,而且已經(jīng)申報(bào)了增值稅,怎么辦,未開票收入賬上怎么沖回,12月份已經(jīng)繳稅,可以更正申報(bào)嗎
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
請(qǐng)問,這個(gè)月費(fèi)用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實(shí)繳資本的流程和稅務(wù)處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模企業(yè)認(rèn)繳10萬,實(shí)繳為0,季報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表上可以填10萬嗎?填了沒有交印花稅怎么辦?工商年報(bào)上也填10萬可以嗎?
你好,請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)相差整數(shù)10萬元,是什么原因?
老師,做了一筆無票收入,然后又給對(duì)方開發(fā)票了怎么做賬呢?