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10月份做的未開票收入,已經(jīng)申報增值稅,現(xiàn)在已經(jīng)開票,但是11月份和12月份沒有沖回未開票收入,而且已經(jīng)申報了增值稅,怎么辦,未開票收入賬上怎么沖回,12月份已經(jīng)繳稅,可以更正申報嗎

2025-01-11 16:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-11 16:19

你好 你什么時候開票的,現(xiàn)在才開票,開票收入正常申報,同時未開票收入欄填負數(shù),這樣就抵消了。

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你好 你什么時候開票的,現(xiàn)在才開票,開票收入正常申報,同時未開票收入欄填負數(shù),這樣就抵消了。
2025-01-11
同學(xué)你好,超過30萬元的話,需要到稅務(wù)局大廳去申報了,可以沖回原無票收入。無票收入做負數(shù)處理,自己在電子稅務(wù)局申報不了。
2023-04-14
你好 先去稅務(wù)大廳解鎖 然后抄稅 再申報
2022-05-11
你好 稅務(wù)局沒有發(fā)現(xiàn)的可以
2020-09-21
按照正常已申報并開票
2021-11-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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