您好。三張的印花稅都要填寫上。
這個月進(jìn)項開進(jìn)來,抵扣夠了,那不認(rèn)證抵扣,但做賬還是做進(jìn)去 ,那做賬的話分錄借原材料,然后應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 其他需要做嗎?就是他那個抵扣之后,怎么處理?我之前都是只有兩個科目,一個進(jìn)項和一個銷項,增值稅費用交掉的話就做掉應(yīng)交稅費已交增值稅里面 的,就是想想鄉(xiāng)下的那記載銷項稅額,進(jìn)項的話,就做到進(jìn)項稅額里面。然后抵扣的話,到時候就一反正抵扣掉。那進(jìn)跟銷就抵掉了剩下在要交的,就是在下個月交調(diào)座椅交增值稅科目里,然后如果是呃,期末留抵的話,他應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅科目的話就會是負(fù)數(shù),就是應(yīng)交稅費里面的 ,這樣可以嗎
老師你好,一般納稅人的話,他有兩張抵扣聯(lián),銷項的金額比較小,所以呢,只能拿其中一張可以跟他相近的去抵扣,另外一張我就不抵扣了,那他的印花稅的話三張都要寫在印花稅那里嗎?還是只寫抵扣的那一張和銷項的那一張,有另外一張的話呢,等下個月抵扣再去寫報他的印花稅
老師你好,有一張進(jìn)項發(fā)票呢,是個人消費的,然后我寫的是不抵扣,然后其他都抵扣了,然后我的這個增值稅的話,那我附表2要填寫這個個人消費福利的這個發(fā)票轉(zhuǎn)出嗎?因為我都不用抵扣,是不是不用填寫
老師,請問,我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),我1月份有張銷項發(fā)票要紅沖,然后用另外張進(jìn)項票開出去,我之前抵扣認(rèn)證的那張進(jìn)項發(fā)票,是不是可以再開給其他公司,到時候也不用認(rèn)證勾選了,直接抵扣就可以了???
老師 我還想再問一下 之前的問題 有兩張品名相同的進(jìn)項票 現(xiàn)在要求往外開一部分 用一張不夠抵 兩張都用就太多了 不想做留抵,我用其他商品的進(jìn)項稅票抵扣銷項稅 請問1、這樣具體的會計分錄怎么做;2、結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是只能結(jié)轉(zhuǎn)相同品名已抵扣的發(fā)票數(shù)額呢, 那樣企業(yè)所得稅不考慮其他費用是不是就太高了;3,未抵扣的發(fā)票用不用入庫 要不入庫開出去的數(shù)量就比入庫的數(shù)量多了 怎么能行嗎
老師個稅扣12.57按13扣了,發(fā)工資四舍五入的0.43沒發(fā)給員工,多余的0.43這筆款分錄怎么寫?
請問,我們自己承包了地,開立了兩家同一個法人的公司A公司和B公司,后期地上種植的農(nóng)作物,由A公司自產(chǎn)自銷賣給B公司,B公司再整合后對外銷售,算不算關(guān)聯(lián)交易呢?
老師,我想問下,有個員工4月份入職但是他自己老家的社保一直沒辦利索所以這邊繳納不上社保,在5月辦理成功,但是社保那邊有滯納金了,這部分滯納金從員工工資中扣除,應(yīng)發(fā)工資是4000,社保公積金是1964.55滯納金是33.53,這樣實發(fā)工資是2001.92,我申報個稅跟計提個稅是按照那個數(shù)據(jù)計提申報呢
生產(chǎn)企業(yè)出口的進(jìn)項發(fā)票,要不要和國內(nèi)的分開開具發(fā)票?認(rèn)證勾選要分開勾選嗎?
企業(yè)所得稅中實際支付給職工的職工薪酬是不是填寫本年累計12-8月實際發(fā)放的工資
沒有信用減值科目,用資產(chǎn)減值科目可以么?
個體戶給老板開工資,要報個稅嗎?
老師小微企業(yè)減免的所得稅是不是也得確認(rèn)為營業(yè)外收入,再計算繳納所得稅?減免的增值稅是不是也要計算繳納所得稅
請問一下老師,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做?
老師,我們這賬上個人借款多呀,年底他不還,也不報個人所得稅,我和老板說明情況,如果沒被查到?jīng)]事,查到就補稅了?
老師你好,為什么因為我那張進(jìn)項發(fā)票 沒有抵扣都要寫上嗎?
你好 印花稅是簽訂合同就交?
好的,謝謝老師
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