你好,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候 還用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
有進(jìn)項(xiàng)留底稅額的月份,增值稅還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?就是銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交,然后再轉(zhuǎn)入未交增值稅
老師,進(jìn)賬大于銷(xiāo)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,還需要不需要把轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅?
老師您好 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 先做借銷(xiāo)項(xiàng)貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng) 然后當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng) 不需要交增值稅還有留抵的時(shí)候 還要結(jié)轉(zhuǎn)借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
老師好,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,如果是有留底稅額是根本不用賬務(wù)處理?還是把進(jìn)項(xiàng)稅留底轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅?
請(qǐng)教老師:月末增值稅有留底,可以不結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果要結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方余額可以嗎?
滴滴順風(fēng)車(chē)沒(méi)有發(fā)票,只有行程單,匯算清繳可以扣除嗎
咨詢一個(gè)問(wèn)題,員工的底薪,前2個(gè)月是試用期3000,2個(gè)月夠轉(zhuǎn)正底薪4000,假如2月9號(hào)入職,4月9號(hào)正好2個(gè)月。那我給他們算轉(zhuǎn)正.按5月份算還是4月份算! 公司新成立,沒(méi)有規(guī)定!
我公司給對(duì)方公司多開(kāi)具發(fā)票2000萬(wàn),現(xiàn)在被查了,法院要求交稅?這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn)廚房設(shè)備屬于固定資產(chǎn),折舊多少年呢
老師,調(diào)賬說(shuō)明需要領(lǐng)導(dǎo)簽字嗎?
給房主付的房租,不給開(kāi)發(fā)票,這塊兒我怎么做賬?會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師你好,我去年的成本結(jié)轉(zhuǎn)少了,有票,現(xiàn)在算下來(lái)要繳所得稅,不想交所得稅,這個(gè)怎么處理了
請(qǐng)問(wèn)電腦版網(wǎng)銀支付需要提前下載什么軟件?
工程建設(shè)有限公司稅率是
老師您好,城市維護(hù)建設(shè)稅,上個(gè)月多計(jì)提了0.12,這個(gè)月怎么作做平,告訴我一下分錄,謝謝
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老師,可以幫忙寫(xiě)一直月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎,還有繳納增值稅的時(shí)候
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
老師,那什么時(shí)候用應(yīng)交增值稅-已交稅金呢
?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金專(zhuān)欄,記錄一般納稅人當(dāng)月已交納的應(yīng)交增值稅額;
老師,那就是預(yù)繳增值稅那部分使用已交稅金這個(gè)科目是嗎
這個(gè)已交稅金科目是一般納稅人預(yù)繳增值稅的時(shí)候使用嗎,繳納增值稅不是,借,未交增值稅,貸銀行存款嗎
對(duì)的,你的理解是對(duì)的