同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交 貸:銀行存款
月末做完這一筆分錄, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)銷項,進項
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄如下對嗎? 進項大于銷項 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項大于進項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
應(yīng)交增值稅一未交增值稅進項銷項月末不結(jié)轉(zhuǎn),交增值稅時的分錄如何寫
請問一下,月末進行增值稅結(jié)轉(zhuǎn),進項大于銷項,分錄是借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額),借:應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)的分錄嗎?
月末不要繳納增值稅,月末結(jié)轉(zhuǎn)進項留底時分錄 借:應(yīng)交稅費 -增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額 下一步分錄怎么寫是借 應(yīng)交稅費-未交增值稅? 這個圖說不用做賬 是后面分錄不用寫了嗎?
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報銷餐費現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
那未交增值稅的借方不一直有余額了嗎
同學(xué),你好 是進項銷項都余額的,因為沒結(jié)轉(zhuǎn)
到底是月末要不要結(jié)轉(zhuǎn),
同學(xué),你好 可以結(jié)轉(zhuǎn)也可以不結(jié)轉(zhuǎn)
到年末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
同學(xué),你好 可以結(jié)轉(zhuǎn)也可以不結(jié)轉(zhuǎn) 對財務(wù)報表沒有影響